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工程项目10大审计问题和12个案例分析
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工程项目10大
审计问题和12个案例分析
工程项目10大
审计问题和12个案例分析
工程项目涉及的
审计问题包括前期报建手续、内控制度管理、招标投标管理、合同管理、概算执行、设计管理、甲供材料设备管理、工程管理、 ...
2024-8-9 14:43 - 2023Hua - 现金交易版
审计实务 零星维修工程审计问题及对策探讨
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审计实务 零星维修工程
审计问题及对策探讨 P3
引言
零星维修工程项目比较多,但是造价很低,具有工程短、形式多样的特点。零星维修工程在建筑视。
结构上有额外的设施可以进行调试,需要的素材数量很多且比较零散 ...
2024-6-4 08:46 - 2023D - 现金交易版
审计问题定性11类常见错误
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审计问题定性11类常见错误
审计问题定性11类常见错误
审计问题定性11类常见错误
审计问题定性11类常见错误
审计问题定性11类常见错误
审计问题定性11类常见错误
审计问题定性11类常见错误
2023-11-22 19:17 - 2023D - 现金交易版
央企、国企常见审计问题整改建议
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该文件根据审计对央企、国企2020-2023年开展的各类审计检查中,发现的常见典型问题提出的整改建议,提炼精华形成的综合性文件。文件共分为9大模块,分别为:一、重大政策落实;二、预算管理;三、财务管理;四、资产 ...
2023-11-14 23:16 - stef67 - 现金交易版
工程项目10大审计问题和12个案例分析
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工程项目10大
审计问题和12个案例分析 P12
工程项目10大
审计问题和12个案例分析
工程项目10大
审计问题和12个案例分析
工程项目10大
审计问题和12个案例分析
工程项目10大
审计问题和12个案例分析
工程项目10 ...
2023-9-5 18:56 - Lala-20200 - 现金交易版
商业银行信用卡业务内部审计问题探讨 ----以C银行为例
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【作者(必填)】徐紫薇[/backcolor]
【文题(必填)】商业银行信用卡业务内部
审计问题探讨 ----以C银行为例
【年份(必填)】2020
【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx ...
2020-9-13 14:53 - lichanghao - 求助成功区
商业银行个人理财产品内部审计问题探讨 ----以J银行为例
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【作者(必填)】罗黎萍[/backcolor]
【文题(必填)】商业银行个人理财产品内部
审计问题探讨 ----以J银行为例
【年份(必填)】2020
【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?d ...
2020-9-13 14:58 - lichanghao - 求助成功区
IPO中的会计和审计问题汇总
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股份公司设立过程中相关财务会计问题1、股份公司设立方式 发起设立—标准发起设立、部分改制、整体改制、合并改制整体变更—有限公司依法整体变更股份公司募集设立—公开募集设立2、以净资产出资的资产评估与 ...
2019-11-7 14:35 - 杨明凡 - 会计与财务管理
IPO会计审计问题汇总
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股份公司设立过程中相关财务会计问题 1、股份公司设立方式 发起设立—标准发起设立、部分改制、整体改制、合并改制整体变更—有限公司依法整体变更股份公司募集设立—公开募集设立2、以净资产出资的资产评估与调 ...
2019-9-25 09:37 - 杨明凡 - 会计与财务管理
IPO会计审计问题汇总
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股份公司设立过程中相关财务会计问题1、股份公司设立方式发起设立—标准发起设立、部分改制、整体改制、合并改制整体变更—有限公司依法整体变更股份公司募集设立—公开募集设立2、以净资产出资的资产评估与调账调整 ...
2019-5-17 10:27 - 杨明凡 - 投行专版
让人抓狂的6个工程审计问题
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工程审计是一项既需要项目管理知识的广度,又需要造价专业知识的深度的一项工作。没有对项目全过程的系统性把握,就难以全面理解造价形成的过程,以及可能出现问题的环节。下面与大家分享关于工程审计常见六大问题。 ...
2019-1-5 17:57 - 杨明凡 - 会计与财务管理
审计问题
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审计单位治理层和管理层有什么不一样吗?舞弊风险因素中的动机、压力和舞弊风险因素中的态度或借口有什么区别吗?哪个大神能帮我解答一下
2016-7-7 09:41 - PP八戒戒是猪 - 商务谈判
中注协发布企业内部控制审计问题解答
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2015年2月5日,中注协发布《企业内部控制
审计问题解答》。该问题解答共包括9个问题,内容涵盖内部控制审计与财务报表审计的联系、区别与整合,财务报告内部控制与非财务报告内部控制的区分,内部控制审计与企业 ...
2015-2-28 15:16 - XMINGXI - 会计与财务管理
基于国家治理视角的国家审计问题研究
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【作者(必填)】梁小平
【文题(必填)】基于国家治理视角的国家
审计问题研究
【年份(必填)】2012
【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=6&CurRec=2&recid=&fi ...
2013-6-20 12:09 - 鬼斧神工3 - 求助成功区
审计问题
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各位学霸,请问一下,在审计中,为什么说重要性水平越高,审计人员实施的审计程序和取得的审计证据相对较少,审计风险越低???
2014-6-4 21:05 - mm田田 - 爱问频道
我国内部审计问题研究——会计审计
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我国上市公司,部分国有企业及集体企业和民营组织都设置了内部审计机构,配备了一定的内审人员,但内部审计并未得到真正开展。内部审计发展中存在的问题,严重地阻碍了内部审计的开展,制约了内部审计作用的发挥。内 ...
2013-2-28 09:33 - 帅到被追杀 - 论文版
基于公司治理的内部审计问题探究
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摘要:从西方发达的市场经验看,内部审计作为实现内部控制的关键因素,是公司治理结构的有机组成部分。本文从公司治理角度出发,阐述了内部审计的属性及其与公司治理的关系,并在此基础上分析了我国企业对内部审计的 ...
2010-3-3 11:26 - fgq5910 - 会计与财务管理
一个关于内部审计问题
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我想问
根据我国内部审计定义,“是指由被审计单位内部机构或人员,对其内部控制的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。”那么内部审计一定要有单位内部人员执行嘛 ...
2011-4-1 16:59 - ty_vie - 爱问频道
6家央企因审计问题受处 东航违规发奖金1亿
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审计署6月13日披露对6家央企2008年度财务收支审计结果,对审计发现的问题,已有37名相关企业责任人被处理。 审计署企业审计司司长陈尘肇昨日表示,这是审计署首次单独公告企业财务收支审计结果。此次审计涉及中国 ...
2010-6-15 14:28 - Asbecause - 休闲灌水
有关“长虹造假门”的审计问题
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思考题
1. 公司为什么造假?
2. 长虹在造假吗?为什么多年没人报道?
3. 作为审计师,有没有可能发现问题?
4. 如果发现了,为什么没有任何披露?
2010-3-15 23:07 - kakatty - 会计与财务管理
问个审计问题~
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哪位大牛能够告诉我一下~ 如果拟承接的鉴证业务所采用的标准不适当,CPA一律应当拒绝承接该项业务,这道判断题是对还是错呀~谢谢啦~
2010-3-10 16:14 - lydia515 - 会计与财务管理
审计问题
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在对资产完整性认定获取审计证据时,正确的测试方向是()。A.从财务报表到尚未记录的项目B.从尚未记录的项目到财务报表C.从会计记录到支持性证据D.从支持性证据到会计记录
2009-4-9 14:55 - 哆拉 - 会计与财务管理
[求助]请教集团内部审计问题?
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一个博友已做内部审计主管(经理),还在全国跑调查收集销售资料,我认为这个不是内审人员的工作,而应该是销售部门的工作.哪位有经验,请交流.谢谢!或可以到我博客进行交流http://my.icxo.com/137415
2008-9-24 16:35 - lx92188 - 会计与财务管理