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企业内部审计实务/企业内部审计实务
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企业内部审计实务/
企业内部审计实务
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企业内部审计实务 P75
企业内部审计实务/
企业内部审计实务
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企业内部审计实务
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企业内部审计实务
2024-5-28 19:58 - 2023Hua - 现金交易版
【管理培训】500份企业内部管理培训课件合集
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内容特别丰富,大致包括下列板块。
文件过多,限于篇幅,无法一一列举,欢迎下载学习!
9.生产管理(7套)
8.人力资源(14套)
7.销售技巧(23套)
6.新员工入职(26套)
5.目标管理(10套)
4.销售团队管 ...
2023-11-17 13:46 - wz151400 - 现金交易版
企业内部审计实务
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企业内部审计实务 P75
企业内部审计实务
企业内部审计实务
企业内部审计实务
主要内容:
■内部审计基本理论
■内部审计与外部审计共同涉及的几大专业问题
■内部审计具体准则讲解
■内部审计实施 ...
2023-5-23 21:10 - mujahida01 - 现金交易版
企业内部审计实务培训课件
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企业内部审计实务培训课件
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企业内部审计实务培训课件
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企业内部审 ...
2022-2-11 18:20 - Lamarr-202110 - 现金交易版
企业内部审计实务操作手册
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企业内部审计实务操作手册P870
企业内部审计实务操作手册
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2022-2-11 18:15 - Lamarr-202110 - 现金交易版
求助资料:企业内部审计实务操作手册
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资料名称:
企业内部审计实务操作手册
链接:https://wenku.baidu.com/view/9035eccef9b069dc5022aaea998fcc22bcd143de.html?_wkts_=1681900135929&bdQuery=%E5%86%85%E9%83%A8%E5%AE%A1%E8%AE%A1%E5%AE%9E%E5%8A%A1 ...
2023-4-19 18:46 - chixiaohao - 求助成功区
高级会计师论文范例企业内部审计
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高级会计师论文范例
企业内部审计
国家级会计类期刊《中国乡镇企业会计》征稿
征稿人群:企业、银行、财税等行业会计从业人员
征稿内容:财务管理、财政税收,内部控制,新会计准则,工商管理,会计教育等会计相关 ...
2009-6-24 16:12 - yclhf1205 - Forum
民营企业内部审计的营销研究
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摘要[/backcolor]
在《企业内部控制规范》的要求下,民营企业对内部审计的作用日益重视。民营企业对内部审计在公司治理结构中的地位和职能的认识各具特色,内部审计的发展也面临困局,主要表现在审计的独立性不足, ...
2019-11-29 09:54 - 杨明凡 - 会计与财务管理
【知网】基于PDCA循环初探电力企业内部审计预警系统的建立
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【作者(必填)】
【文题(必填)】
基于PDCA循环初探电力
企业内部审计预警系统的建立[/backcolor]
【年份(必填)】
【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CPFD&db ...
2019-4-9 16:04 - xiangbao37 - 求助成功区
【知网】基于控制论的企业内部审计质量管理体系架构
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【作者(必填)】
施菊英储文胜刘鹏涛何海王永勇郑立群
【文题(必填)】
基于控制论的
企业内部审计质量管理体系架构
【年份(必填)】
2013
【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail ...
2018-6-19 15:41 - xiangbao37 - 求助成功区
企业内部审计制度介绍培训资料
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该资料为
企业内部审计制度介绍培训资料,讲述了现代内部审计的基本概念及一些
企业内部审计的制度。
资料为PPT格式,一共48页。
供有需要的坛友参考。
2015-9-19 22:17 - 墨者89 - 现金交易版
求:企业内部审计的47个技巧
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~ 王雯雯 (作者)
[*]出版社: 人民邮电出版社; 第1版 (2013年10月1日)
[*]丛书名: 企业财会人员实务技能提升系列
[*]平装: 277页
[*]语种: 简体中文
[*]开本: 16
[*]ISBN: 9787115331762
[*]条形码: 97 ...
2014-4-1 10:01 - 唐宋元清 - 悬赏大厅
关于企业内部审计成本管理的思考
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摘要:本文通过对内部审计成本管理现状的分析,提出了从思想上重视内部审计;利用外部审计资源节约内部审计成本和从技术层面研究如何既保证审计质量,又降低审计成本,提高管理效益。 关键词:内部审计,审计成本 ...
2010-1-19 14:44 - fgq5910 - 会计与财务管理
委托代理视角下国有企业内部审计机制研究
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根据委托代理理论,两权分离产生代理成本,代理成本包括监督成本、守约成本和剩余损失。内部审计既是委托人为保护自身经济利益而产生的监督成本,又是高管层为满足外部投资者尤其是股东受托责任的需要而产生的守约成 ...
2009-8-30 21:30 - jimchenhao - 论文版
浅谈企业内部审计管理
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企业内部审计是我国三大审计体系之一,也是企业内控制度的重要组成部分。从我国企业建立内审制度以来的发展过程看,内审工作分成几个阶段:第一阶段,内部审计主要以开展财务合规性审计为主,这一时期,内部审计为维 ...
2010-4-29 17:24 - fgq5910 - 会计与财务管理
急需最新实用的工业企业内部审计案例
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各位高手帮帮忙了,刚做审计没有经验,请给提供最新实用的审计案例,确切的说是我要工业
企业内部审计案例最好有分析,学会如何审计,谢谢各位了
2010-2-19 23:59 - whcm - 悬赏大厅