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2020某公司内部审计方案
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2020某公司内部审计方案
8为了建立健全本公司内部控制制度,加强内部审计工作,促进经济管理,提高经济效益,统一组织多个审计组对本公司各部门及各控股、子公司或者专项资金等审计项目实施审计,顺利完成审计任务 ...
2020-10-19 15:10 - Fu-pear - 现金交易版
合规内控风控内审体系设计方法与实施培训
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合规内控风控内审体系设计方法与实施培训
我们公司为全面开展“合规内控风控内审”管理,将集团总部的“法务、内审、风控”三个部门整合成“合规管理部”, 特聘了外部知名咨询公司与某大学的老师联合培训,参加 ...
2020-2-27 08:54 - Lotus_ss - 现金交易版
内控、风控、内审计体系设计与方法
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内控、风控、内
审计体系设计与方法
基于财政部《企业内部控制审计指引》和《企业内部控制审计指引实施意见》的实践
Agenda:1. 内控审计的体系与方法论1.1基于内控审计总体目标分解采建立严懂完善的1.2内控审计体 ...
2020-2-25 14:37 - Mujahida - 现金交易版
内部控制/内部审计体系存在的问题及解决方案概要
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内部控制/
审计体系存在的问题及解决方案概要The conception of internal audit system defficiencyand initial solution
Agenda:(一) 内部控制风险评估不到位(二)治理结构不完善(三)对战略风险关注不足(四)控 ...
2019-7-26 13:40 - Mujahida - 现金交易版
会计审计体系
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pdf格式。本课程包含2006年2月15日财政部发布,于2007年1月1日实施的39个会计准则和48个审计准则,是会计和审计理论和实务工作者必备的资料
2009-7-16 13:54 - fgq5910 - 会计与财务管理
审计体系与会计体系
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今天第一次用经管之家论坛,找到了有用的东西(HKFRS)非常开心。
因为做审计工作的原因,每天都在思考因为要怎么做,需要参考什么。可能因为不是会计专业出身,所以工作了两年之后才梳理出工作需要涉及的准则,在这 ...
2017-3-6 13:25 - EugeneLJLiu - CPA注册会计师及其他财会考证