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初级会计学(第七版)通用教学素材/会计学原论-通用教学资料
0 个回复 - 50 次查看 【会计学原论-通用教学资料】年度报告华为投资控股有限公司.2014年度报告.pdf 【会计学原论-通用教学资料】真实的局面之万福生科欺诈发行及中介机构违法违规案.pdf 【会计学原论_通用教学资料】真实的局面之国企造 ...2024-5-12 20:04 - 2023D - 现金交易版
上市公司会计师事务所变更情况表2001-2024信息来源审计内容变更日期原因编码描述变更
0 个回复 - 104 次查看 上市公司会计师事务所变更情况表2001-2024信息来源审计内容变更日期原因编码描述变更前后事务所ID 数据来源:基于上市公司或基金年报、公告数据整理,或相关证券交易所、中央各部委、省、市数据 数据范围:沪深 ...2024-5-11 11:19 - yusb - 现金交易版
企业内部控制基本规范及应用指引
2 个回复 - 153 次查看 解读应用指引15-全面预算.docx 解读应用指引7-采购业务.docx 解读应用指引6-资金活动.docx 解读应用指引3-人力资源.docx 解读应用指引1-组织架构.docx 解读应用指引18-信息系统.docx 解读应用指引13-业务外包. ...2024-5-10 17:27 - mujahida01 - 现金交易版
内部控制审计实务指南
3 个回复 - 509 次查看 内容提要 内部控制是企业的一项重要管理活动。近年来,各国政府监管机构、企业界和会计职业界对内部控制的重视程度日益提升,企业内部控制审计业务由原来的一次性业务或面向少数企业的业务变成了与财务报表审计 ...2024-4-16 09:03 - ckjy2006 - CPA注册会计师及其他财会考证
江苏证监局关于内部控制审计的风险提示
1 个回复 - 589 次查看 江苏证监局关于内部控制审计的风险提示,很值得学习!2024-4-4 21:07 - 飞刀狂神 - CPA注册会计师及其他财会考证
企业内部控制审计实务讲解及案例分析
0 个回复 - 151 次查看 企业内部控制审计实务讲解及案例分析.mp4 企业内部控制审计实务讲解及案例分析 企业内部控制审计实务讲解及案例分析 企业内部控制审计实务讲解及案例分析 企业内部控制审计实务讲解及案例分析 企业内部控 ...2024-3-5 15:12 - 2025TS - 现金交易版
内部控制审计与会计信息质量
1 个回复 - 556 次查看 内部控制审计与会计信息质量 P40 内部控制审计与会计信息质量 内部控制审计与会计信息质量 内部控制审计与会计信息质量 内部控制审计与会计信息质量 内部控制审计与会计信息质量 内部控制审计与会计信息 ...2022-11-26 09:08 - Lala-20200 - 现金交易版
​内部控制审计的重点内容及审计方法
1 个回复 - 169 次查看 ​内部控制审计的重点内容及审计方法 ​内部控制审计的重点内容及审计方法 ​内部控制审计的重点内容及审计方法 ​内部控制审计的重点内容及审计方法 ​内部控制审计的重点内容及审 ...2023-12-22 18:26 - 2023D - 现金交易版
内部控制体系建设实施方案+内部控制评价管理办法+内部控制审计管理办法
1 个回复 - 146 次查看 内部控制体系建设实施方案+内部控制评价管理办法+内部控制审计管理办法 3-内部控制体系建设实施方案-FINAL.docx 5.内部控制评价管理办法-(董事会审定).docx 6.内部控制审计管理办法-未上会.docx 12.XX投 ...2023-10-26 19:13 - 2023Hua - 现金交易版
内部控制审计实务分析
5 个回复 - 628 次查看 内部控制审计是当前审计领域的一大内容,如何执行有关计划及具体工作及标准是相当具有挑战性的实务,本文提供了一个可用的操作框架。2022-12-2 16:55 - lenore2005 - Forum
上市公司内部控制审计案例:内部控制审计与财务报表审计整合意义与整合流程
1 个回复 - 1055 次查看 上市公司内部控制审计案例:内部控制审计与财务报表审计整合意义与整合流程 上市公司内部控制审计案例:内部控制审计与财务报表审计整合意义与整合流程 上市公司内部控制审计案例:内部控制审计与财务报表审计整 ...2020-9-2 16:09 - Tiger-like - 现金交易版
募集资金工作底稿编制指引+验资工作底稿编制指引+内部控制审计工作底稿编制指引
1 个回复 - 1386 次查看 募集资金工作底稿编制指引+验资工作底稿编制指引+内部控制审计工作底稿编制指引 财务报表审计工作底稿编制指引-房地产.rar 财务报表审计工作底稿编制指引-建筑业.rar 财务报表审计工作底稿编制指引-上市及 ...2022-3-28 09:48 - lily-2021 - 现金交易版
内部控制审计评价表(行政事业单位)+行政事业单位内部控制基础性评价报告
0 个回复 - 250 次查看 内部控制审计评价表(行政事业单位)+行政事业单位内部控制基础性评价报告(参考格式) 1. 内部控制审计评价表(行政事业单位) A01-00内部控制审计评价表 A01-01(一)预算管理情况内部控制调查表 A01-02( ...2023-6-9 12:13 - mujahida01 - 现金交易版
规范内控审计行为 促进内控有效实施—财政部会计司、中注协解读《企业内部控制审计
0 个回复 - 725 次查看 规范内控审计行为 促进内控有效实施——财政部会计司、中注协解读《企业内部控制审计指引》 规范内控审计行为 促进内控有效实施——财政部会计司、中注协解读《企业内部控制审计指引》 规范内控审计行为 ...2022-1-5 15:56 - Lamarr-202110 - 现金交易版
2001-2021内部控制评价基本信息、缺陷内容,内部控制审计基本信息、缺陷内容,风险披
5 个回复 - 884 次查看 内部控制指数(截止到报告期2021-12-31)[/backcolor],保证包含该项数据在数据库中的全部内容且准确无误,已经整理为Excel表格形式。括号内的年份为报告期: 1.内部控制评价基本信息(2007-2021) 2.内部控制评价 ...2022-9-18 20:20 - zq1069321348 - 现金交易版
内部控制审计流程
1 个回复 - 719 次查看 内部控制审计流程 内部控制审计流程 内部控制审计流程 内部控制审计流程 内部控制审计流程 内部控制审计流程 内部控制审计流程 内部控制审计流程 内部控制审计流程 内部控制审计流程 内部控制 ...2022-1-21 11:10 - lily-2021 - 现金交易版
企业内部控制审计:实务与案例分析
2 个回复 - 1208 次查看 企业内部控制审计:实务与案例分析 财务内控制度与财务风险防范工作研究 Agenda:1. 审计依据与思路2. 审计计划与实施3. 缺陷评价与报告4. 内部控制审计的依据5. 内控审计、财报审计与整合审计6 ...2019-7-30 11:55 - Mujahida - 现金交易版
【"内部控制审计报告"、"内部控制鉴证报告"区别探讨】
14 个回复 - 4342 次查看 内控审计报告是根据《内部控制审计指引》出具,还披露非财务报告内控方面的重大缺陷,主板需出,中小板一般两年出一次;内控鉴证报告是审核而非审计,并仅对财务报表内部控制发表意见,创业板公司和IPO公司需出具。 ...2013-5-20 12:11 - 大师坑 - 天津工程职业技术学院管理科学与工程系
保险公司内部控制审计重点和方法+保险公司内部审计转型与信息化
1 个回复 - 792 次查看 保险公司内部控制审计重点和方法+保险公司内部审计转型与信息化 保险公司内部控制审计重点和方法+保险公司内部审计转型与信息化 Agenda: 1.保险公司内部控制审计重点和方法 2.内部审计转型 3.信息化建设 ...2020-4-4 19:43 - Lotus_ss - 现金交易版
内部控制重要性水平是在内部控制审计报告中哪个项目披露的?
0 个回复 - 370 次查看 内部控制重要性水平是在内部控制审计报告中哪个项目披露的?这个数据在国泰安的哪个项目下查找呢?2022-12-3 21:40 - 夏小婷 - 新手入门区
保险公司审计难点及案例分析+保险公司内部控制审计重点和方法+保险公司高管人员审计
0 个回复 - 539 次查看 保险公司审计难点及案例分析+保险公司内部控制审计重点和方法+保险公司高管人员审计重点和方法 1.保险公司审计难点及案例分析 2.保险公司内部控制审计重点和方法(不让上传) 3. 保险公司高级管理人员审计 ...2022-10-9 13:34 - Lotus_ss - 现金交易版
内部控制审计资料
11 个回复 - 3572 次查看 内部控制审计资料2012-12-12 11:34 - lkjlkjlu - 会计与财务管理
内部控制审计报告
25 个回复 - 4497 次查看 据说明年开始中国的会计准则将进一步向美国靠拢,上市公司将全面进行内部控制审计的外审,先发一个浙江天健东方会计师事务所有限公司做的内部控制审计报告,大家参详参详。2009-12-8 15:31 - grasszheng - 会计与财务管理
公司治理、内部控制缺陷与审计意见的关系,基于内部控制审计意见为非无保留上市公司的
0 个回复 - 696 次查看 公司治理、内部控制缺陷与审计意见的关系 基于内部控制审计意见为非无保留上市公司的数据分析 公司治理、内部控制缺陷与审计意见的关系 公司治理、内部控制缺陷与审计意见的关系 公司治理、内 ...2022-1-12 08:47 - lily-2021 - 现金交易版
2001-2020内部控制评价基本信息、缺陷内容,内部控制审计基本信息、缺陷内容,风险披
9 个回复 - 1633 次查看 内部控制指数(截止到报告期2020-12-31)[/backcolor],保证包含该数据库中的全部数据且准确无误,已经整理为Excel表格形式。括号内的年份为报告期: 内部控制评价基本信息(2007-2020) 内部控制评价缺陷内容(20 ...2021-9-28 20:07 - zq1069321348 - 现金交易版
内部控制审计程序工作底稿
13 个回复 - 3764 次查看 2018-10-23 10:05 - luanchangyi - 会计与财务管理
全面的销售与收款内部控制审计程序、流程与审计工作底稿
1 个回复 - 1014 次查看 全面的销售与收款内部控制审计程序、流程与审计工作底稿 从下面的19个维度展开: 1|销售与收款调查问卷 2|销售政策与销售定价评价表 3|销售政策与销售定价内部控制审计程序表 4|客户信用政策的订立、宙批内 ...2020-3-18 20:34 - Lotus_ss - 现金交易版
企业内部控制审计工作底稿编制指南
4 个回复 - 1822 次查看 企业内部控制审计工作底稿编制指南2018-1-9 17:56 - 流刃若冰 - 会计与财务管理
上市公司内部控制审计案例参考
3 个回复 - 1932 次查看 一、内部控制审计与财务报表审计整合的意义、功能与作用 内部控制审计与财务报表审计的整合对于上市公司、注册会计师以及需要使用企业财务信息的相关各方都产生了重要的意义。内部控制审计的提出是审计业务发展过 ...2020-9-3 04:01 - 杨明凡 - 会计与财务管理
第20章 企业内部控制审计
0 个回复 - 550 次查看 本章主要讲述了企业内部控制审计的方法、测试控制的有效性、以及对被审计单位内部控制缺陷的评价2020-8-17 23:39 - asheshope - CPA注册会计师及其他财会考证
【独家发布】【企业内部控制审计指引】
52 个回复 - 6352 次查看 【产品名称】[/backcolor]【企业内部控制审计指引】[/backcolor] [/backcolor]【产品文化】[/backcolor]天道酬勤,感恩先行![/backcolor][/backcolor] [/backcolor][/backcolor]【产品前瞻】[/backcolor] 第一章 ...2013-4-10 13:43 - 观世鹰 - 商学院
深圳证监局会计监管工作通讯:商誉减值:审计、评估问题及内部控制审计问题
0 个回复 - 1195 次查看 深圳证监局会计监管工作通讯2019年第5期(总第45期)深圳证监局 2019年12月14日本期导读:2019年7月-8月,深圳证监局在证监会会计部的统一部署下,对深圳辖区5个审计执业项目和4个评估执业项目开展了商誉减值审计与评 ...2019-12-23 08:28 - 杨明凡 - 会计与财务管理
商誉减值审计、评估及内部控制审计存在的问题
0 个回复 - 2001 次查看 商誉减值审计评估专题检查:商誉减值审计、评估及内部控制审计存在的问题 上海证监局会计监管通讯 二〇一九年第二期(总第 9 期) 2019年11月本期导读:今年以来,上海 ...2019-11-30 14:36 - 杨明凡 - 会计与财务管理
没搞清这6个关系,别说你做过内部控制审计
1 个回复 - 1208 次查看 时至今日,内部控制审计越来越成为审计工作的重要领域,但是真的当问起:内部控制审计具体是做什么的时候。不少小伙伴却模棱两可,难以说清。今天,给大家分享一堆干货,关于内控审计中的6个主要关系,以帮助大家更好 ...2019-10-23 08:54 - 杨明凡 - 会计与财务管理
人力资源内部控制审计工具表(下3)
0 个回复 - 341 次查看 [/td][/tr] [/table]2019-10-18 09:33 - 杨明凡 - 会计与财务管理
人力资源内部控制审计工具表(下2)
0 个回复 - 271 次查看 [/td][/tr] [/table]2019-10-18 09:29 - 杨明凡 - 会计与财务管理
人力资源内部控制审计工具表(下1)
0 个回复 - 836 次查看 雇佣、晋升、合同到期内部控制审计程序表 人员培训内部控制评价表 人员培训内部控制审计程序表 业绩考核内部控制评价表 [/td][/tr] [/table]2019-10-18 08:58 - 杨明凡 - 会计与财务管理
人力资源内部控制审计工具表(上)
0 个回复 - 637 次查看 薪资及社保内部控制审计程序表 时间记录及休假内部控制评价表 时间记录及休假内部控制审计程序表 [/td][/tr] [/table]2019-10-18 08:57 - 杨明凡 - 会计与财务管理
人力资源内部控制审计工具表(上)
0 个回复 - 988 次查看 人力资源内部控制调查问卷 人力资源档案管理评价表 档案管理内部控制审计程序表2019-10-18 08:54 - 杨明凡 - 会计与财务管理
企业上市不足一年半,净利润亏损1.6亿元,因合理控制审计成本更换会计师事务所
0 个回复 - 574 次查看 企业上市日期 2017年9月25日 本次发行费用总额为 5,536.14 万元,各项费用均为不含税金额,具体分别为:承销及保荐费 4,073.58 万元,审计及验资费 655.34 万元,律师费用 296.23万元,发行上市手续费用 114.76 万元 ...2019-5-29 15:47 - 杨明凡 - 投行专版
2018中国上市公司否定意见内部控制审计报告大汇编(52家)
0 个回复 - 10503 次查看 在今年上市公司年报的披露过程中,诞生了一批挑战大家想象力的伟大作品,之前我们介绍过几个案例,动辄数个百亿级资金的消失和误差,创了中国资本市场有史以来之最。 一、为什么会发生在今年? 应该说是在几个因素 ...2019-5-17 10:05 - 杨明凡 - 会计与财务管理
企业内部控制审计指引实施意见(中注协)
2 个回复 - 1072 次查看 中注协搞的企业内部控制审计指引2012-6-17 19:03 - wbm1977 - 会计与财务管理
内部控制审计准则解答
2 个回复 - 799 次查看 2019-4-7 21:22 - Ella.he - 会计与财务管理
某中外合资企业内部控制审计案例分析及启示
25 个回复 - 8609 次查看 某中外合资企业内部控制审计案例分析及启示 供大家分析学习2012-9-26 18:12 - anthea1357 - 案例库
内部控制审计数据寻找
0 个回复 - 726 次查看 各位大神谁有内部控制审计相关的数据 详细的 毕业论文需要2018-1-9 10:43 - YAWEN1221 - 学术道德监督
2014年内部控制审计报告和评价报告
0 个回复 - 861 次查看 2014年国泰安CSMAR内部控制资料2017-8-30 22:58 - 花都湖洒水 - 灌水吧
内部控制审计对会计盈余质量的影响——基于沪市A股上市公司的实证分析
1 个回复 - 750 次查看 【作者(必填)】雷英[/backcolor]; [/backcolor]吴建友[/backcolor]; [/backcolor]孙红[/backcolor];[/backcolor] 【文题(必填)】内部控制审计对会计盈余质量的影响——基于沪市A股上市公司的实证分析 【年份 ...2017-7-15 18:29 - bbsflyingsnow - 求助成功区
分享《企业内部控制审计政策解读与操作指引》
1 个回复 - 1294 次查看 近日,在准备起草公司的内部控制审计规程,正好翻阅到这本书,现分享给大家,独乐了不如众乐乐……2017-5-17 10:45 - hagongda110 - 会计与财务管理
内部控制审计收费的影响因素研究
1 个回复 - 740 次查看 【作者(必填)】 [/backcolor]方红星[/backcolor]; [/backcolor]陈娇娇[/backcolor]; [/backcolor]于巧叶[/backcolor];[/backcolor] 【文题(必填)】内部控制审计收费的影响因素研究 【年份(必填)】2016 【全 ...2017-4-18 11:40 - bbsflyingsnow - 求助成功区
DIB内部控制审计库2007-2015
3 个回复 - 2037 次查看 DIB内部控制审计库2007-2015 内部控制审计信息库是以上市公司定期披露的、会计师事务所为其出具的内部控制审计报告为依据,深入剖析能够反映我国上市公司内部控制审计实施情况及实施效果的基本信息,如会计师事务所 ...2016-7-20 13:19 - lenosky - 数据交流中心
内部控制审计有关问题探讨
1 个回复 - 567 次查看 【作者(必填)】吴秋生[/backcolor];[/backcolor] 【文题(必填)】内部控制审计有关问题探讨 【年份(必填)】2010 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=0&Cu ...2016-9-18 08:52 - bbsflyingsnow - 求助成功区
内部控制审计有关问题探讨
1 个回复 - 537 次查看 【作者(必填)】吴秋生 【文题(必填)】内部控制审计有关问题探讨 【年份(必填)】2010 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=0&CurRec=1&recid=&filename=JKJS2 ...2016-9-18 08:54 - bbsflyingsnow - 求助成功区
企业内部控制审计:抑制会计舞弊的新举措——日本审计制度的考察
1 个回复 - 597 次查看 【作者(必填)】张影[/backcolor];[/backcolor] 【文题(必填)】企业内部控制审计:抑制会计舞弊的新举措——日本审计制度的考察 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCM ...2016-9-18 09:06 - bbsflyingsnow - 求助成功区
上市公司内部控制审计若干问题之探讨——兼论我国内部控制鉴证指引的制定
1 个回复 - 645 次查看 【作者(必填)】李明辉[/backcolor]; [/backcolor]张艳[/backcolor];[/backcolor] 【文题(必填)】上市公司内部控制审计若干问题之探讨——兼论我国内部控制鉴证指引的制定 【年份(必填)】2010 【全文链接或 ...2016-9-18 08:34 - bbsflyingsnow - 求助成功区
内部控制审计对会计盈余质量的影响——基于沪市A股上市公司的实证分析
3 个回复 - 1084 次查看 【作者(必填)】 [/backcolor]雷英[/backcolor]; [/backcolor]吴建友[/backcolor]; [/backcolor]孙红[/backcolor];[/backcolor] 【文题(必填)】内部控制审计对会计盈余质量的影响——基于沪市A股上市公司的实证分 ...2016-8-28 10:07 - bbsflyingsnow - 求助成功区
各位大神求助,本人写论文要用到上市公司接受内部控制审计的数量,
2 个回复 - 1176 次查看 本人写论文要用到上市公司接受内部控制审计的数量,为什么中注协发布的年报审计快报中的数据与国泰安数据库中相差很大呢?2016-5-1 16:28 - 18251910502 - 新手入门区
分析风险管理审计与内部控制审计、公司治理审计之间的区别与联系
0 个回复 - 2212 次查看 求大神指教,越详细越好,谢谢你们的帮助2015-12-30 17:07 - 洛洛梅子 - 商学院
【图解内控】数说内部控制审计报告
0 个回复 - 1819 次查看 转自“风控在线”2015-6-11 15:45 - kinkinkids80 - 会计与财务管理
内部控制审计程序
3 个回复 - 1503 次查看 2015-1-29 11:49 - abv819 - 会计与财务管理
企业内部控制审计工作底稿编制指南
8 个回复 - 3354 次查看 中注协企业内部控制审计工作底稿编制指南2012-2-15 10:47 - baishenrend - 会计与财务管理
中注协发布企业内部控制审计问题解答
0 个回复 - 1321 次查看 2015年2月5日,中注协发布《企业内部控制审计问题解答》。该问题解答共包括9个问题,内容涵盖内部控制审计与财务报表审计的联系、区别与整合,财务报告内部控制与非财务报告内部控制的区分,内部控制审计与企业 ...2015-2-28 15:16 - XMINGXI - 会计与财务管理
【独家发布】风险为导向的内部控制审计服务-德勤
184 个回复 - 15375 次查看 免费好资源,回复便可见。更多会计资料,欢迎大家订阅会计实务资料库!~ **** 本内容被作者隐藏 ****2012-12-27 10:54 - 凌沐子 - 休闲灌水
企业内部控制审计工作底稿编制指南
3 个回复 - 2133 次查看 企业内部控制审计工作底稿编制指南,好资料,分享给大家2014-8-13 11:01 - 疯人小朱 - 会计与财务管理
求问:内部控制审计
4 个回复 - 1147 次查看 毕业论文求问:内部控制审计是否属于非审计服务的范畴?目前注册会计师主要提供的非审计服务为咨询服务,相关的薪酬数据如何在年报中找到?2014-3-25 12:59 - rainskydxy - 爱问频道
我国内部控制审计现状及审计规范体系的改善——基于2009和2010年上交所年报数据的研究
3 个回复 - 713 次查看 【作者(必填)】陶黎娟 【文题(必填)】我国内部控制审计现状及审计规范体系的改善——基于2009和2010年上交所年报数据的研究 【年份(必填)】2012.3 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/d ...2014-1-23 19:35 - bbsflyingsnow - 求助成功区
谁有内部控制审计的外文文献
1 个回复 - 922 次查看 寻求内部控制审计的外文文献及相关资源2013-6-25 18:31 - 风花雪月-321 - 会计与财务管理
寻求内部控制审计的外文文献
0 个回复 - 948 次查看 请哪位前辈给新手点帮助呗,谁有关于内部控制审计的文献和资料请发给我,谢谢哈2013-6-18 00:25 - 风花雪月-321 - 会计与财务管理
内部控制审计
5 个回复 - 1168 次查看 请问一下我国内部控制审计的开始时间是什么时候?如何才能后获取内部控制审计的收费呢?2012-11-17 19:05 - 会计追求者 - 会计与财务管理
内部控制审计课件
5 个回复 - 1510 次查看 根据五部委《内部控制审计指引》、中注协《内部控制审计指引实施意见》和2012年CPA《审计》教材制作的课件。可供上课参考。2012-6-28 05:03 - daozhitang - 会计与财务管理
PCAOB第5号-内部控制审计准则(中文稿)
16 个回复 - 6362 次查看 <p></p><p><br/></p><p></p><p></p><p></p><p>考虑到大家的需求,决定从250降至50,谢谢大家惠顾。</p> [此贴子已经被作者于2008-9-27 14:20:09编辑过] ...2007-9-2 16:20 - zacharychen - 会计与财务管理
PCAOB 2007 内部控制审计准则
2 个回复 - 2150 次查看 [此贴子已经被作者于2008-11-17 22:41:43编辑过]2007-9-3 08:35 - zacharychen - 会计与财务管理
PCAOB第5号-内部控制审计准则(中文稿)
25 个回复 - 11270 次查看 考虑到大家的需求,决定从250降至50,谢谢大家惠顾。 [此贴子已经被作者于2008-9-27 14:21:23编辑过]   概要:上市公司会计监管委员会(“委员会”或”PCAOB “)提议采用新的审计规则—与财务报表审计 ...2007-9-2 16:24 - zacharychen - 会计与财务管理
内部控制审计及其实务操作
3 个回复 - 1180 次查看 内部控制审计及其实务操作. 解压密码:1276435832011-7-4 23:47 - zhushengtao - 会计与财务管理
内部控制审计及其实物操作
2 个回复 - 1500 次查看 内部控制审计及其实物操作2010-12-14 09:30 - yk72 - 新手入门区
内部控制审计指引
0 个回复 - 1146 次查看 《内部控制审计指引》最近电子版!2010-6-12 17:35 - startlearning - 会计与财务管理
菜鸟请问:我国有没有出台财务报告内部控制审计准则?谢谢回答
7 个回复 - 3156 次查看 请问:我国有没有出台财务报告内部控制审计准则?谢谢回答2008-12-15 20:14 - luwenzhi2008 - 会计与财务管理
有效开展财务报告内部控制审计的思考
0 个回复 - 3401 次查看 有效的财务报告内部控制为企业按照公认的会计准则提供真实可靠的财务报表提供合理保证。本文借鉴美国的内部控制审计准则,提出了注册会计师内部控制审计的基本思路,并结合国内内部控制审计的发展现状,对我国如何更 ...2010-2-5 13:27 - fgq5910 - 会计与财务管理
内部控制审计
10 个回复 - 2130 次查看 内控审计培训资料2009-10-29 15:28 - wanghu_1981 - 会计与财务管理
PCAOB 2007 内部控制审计准则(英文版)
3 个回复 - 3140 次查看 PCAOB 2007 内部控制审计准则(英文版)2008-7-11 07:18 - zikehome - 会计与财务管理