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风险披露、极反效应与内部控制审计收费决策
0 个回复 - 91 次查看 风险披露、极反效应与内部控制审计收费决策 随着我国企业内部控制规范体系的不断完善,《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》等一系列法律规范的出台,从2012年起上海证券交易所和深圳证券交易所开始强制 ...2024-10-3 21:51 - ruhemiadui - 现金交易版
内部控制审计报告的参考格式
0 个回复 - 77 次查看 内部控制审计报告的参考格式 1 内部控制审计报告 × × 股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了× × 股份有限公司(以下简称× ...2024-10-2 22:05 - 打了个飞的 - 现金交易版
现代企业内部控制审计程序讲义
0 个回复 - 81 次查看 现代企业内部控制审计程序讲义2024-9-17 13:06 - ruhemiadui - 现金交易版
企业内部控制审计实务讲解及案例分析
0 个回复 - 193 次查看 企业内部控制审计实务讲解及案例分析.mp4 企业内部控制审计实务讲解及案例分析 企业内部控制审计实务讲解及案例分析 企业内部控制审计实务讲解及案例分析 企业内部控制审计实务讲解及案例分析 企业内部控 ...2024-3-5 15:12 - 2025TS - 现金交易版
规范内控审计行为 促进内控有效实施—财政部会计司、中注协解读《企业内部控制审计
0 个回复 - 760 次查看 规范内控审计行为 促进内控有效实施——财政部会计司、中注协解读《企业内部控制审计指引》 规范内控审计行为 促进内控有效实施——财政部会计司、中注协解读《企业内部控制审计指引》 规范内控审计行为 ...2022-1-5 15:56 - Lamarr-202110 - 现金交易版
企业内部控制审计:实务与案例分析
2 个回复 - 1317 次查看 企业内部控制审计:实务与案例分析 财务内控制度与财务风险防范工作研究 Agenda:1. 审计依据与思路2. 审计计划与实施3. 缺陷评价与报告4. 内部控制审计的依据5. 内控审计、财报审计与整合审计6 ...2019-7-30 11:55 - Mujahida - 现金交易版
企业内部控制审计工作底稿编制指南
4 个回复 - 1910 次查看 企业内部控制审计工作底稿编制指南2018-1-9 17:56 - 流刃若冰 - 会计与财务管理
第20章 企业内部控制审计
0 个回复 - 586 次查看 本章主要讲述了企业内部控制审计的方法、测试控制的有效性、以及对被审计单位内部控制缺陷的评价2020-8-17 23:39 - asheshope - CPA注册会计师及其他财会考证
【独家发布】【企业内部控制审计指引】
52 个回复 - 6783 次查看 【产品名称】[/backcolor]【企业内部控制审计指引】[/backcolor] [/backcolor]【产品文化】[/backcolor]天道酬勤,感恩先行![/backcolor][/backcolor] [/backcolor][/backcolor]【产品前瞻】[/backcolor] 第一章 ...2013-4-10 13:43 - 观世鹰 - 商学院
企业内部控制审计指引实施意见(中注协)
2 个回复 - 1360 次查看 中注协搞的企业内部控制审计指引2012-6-17 19:03 - wbm1977 - 会计与财务管理
某中外合资企业内部控制审计案例分析及启示
25 个回复 - 8768 次查看 某中外合资企业内部控制审计案例分析及启示 供大家分析学习2012-9-26 18:12 - anthea1357 - 案例库
分享《企业内部控制审计政策解读与操作指引》
1 个回复 - 1374 次查看 近日,在准备起草公司的内部控制审计规程,正好翻阅到这本书,现分享给大家,独乐了不如众乐乐……2017-5-17 10:45 - hagongda110 - 会计与财务管理
企业内部控制审计:抑制会计舞弊的新举措——日本审计制度的考察
1 个回复 - 640 次查看 【作者(必填)】张影[/backcolor];[/backcolor] 【文题(必填)】企业内部控制审计:抑制会计舞弊的新举措——日本审计制度的考察 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCM ...2016-9-18 09:06 - bbsflyingsnow - 求助成功区
企业内部控制审计工作底稿编制指南
8 个回复 - 3446 次查看 中注协企业内部控制审计工作底稿编制指南2012-2-15 10:47 - baishenrend - 会计与财务管理
中注协发布企业内部控制审计问题解答
0 个回复 - 1386 次查看 2015年2月5日,中注协发布《企业内部控制审计问题解答》。该问题解答共包括9个问题,内容涵盖内部控制审计与财务报表审计的联系、区别与整合,财务报告内部控制与非财务报告内部控制的区分,内部控制审计与企业 ...2015-2-28 15:16 - XMINGXI - 会计与财务管理
企业内部控制审计工作底稿编制指南
3 个回复 - 2194 次查看 企业内部控制审计工作底稿编制指南,好资料,分享给大家2014-8-13 11:01 - 疯人小朱 - 会计与财务管理