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风险披露、极反效应与内部控制审计收费决策
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风险披露、极反效应与内部控制审计收费决策
随着我国企业内部控制规范体系的不断完善,《企业内部控制评价指引》和《
企业内部控制审计指引》等一系列法律规范的出台,从2012年起上海证券交易所和深圳证券交易所开始强制 ...
2024-10-3 21:51 - ruhemiadui - 现金交易版
内部控制审计报告的参考格式
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内部控制审计报告的参考格式
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内部控制审计报告
× × 股份有限公司全体股东:
按照《
企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了×
× 股份有限公司(以下简称× ...
2024-10-2 22:05 - 打了个飞的 - 现金交易版
企业内部控制审计实务讲解及案例分析
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企业内部控制审计实务讲解及案例分析.mp4
企业内部控制审计实务讲解及案例分析
企业内部控制审计实务讲解及案例分析
企业内部控制审计实务讲解及案例分析
企业内部控制审计实务讲解及案例分析
企业内部控 ...
2024-3-5 15:12 - 2025TS - 现金交易版
企业内部控制审计:实务与案例分析
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企业内部控制审计:实务与案例分析
财务内控制度与财务风险防范工作研究
Agenda:1. 审计依据与思路2. 审计计划与实施3. 缺陷评价与报告4. 内部控制审计的依据5. 内控审计、财报审计与整合审计6 ...
2019-7-30 11:55 - Mujahida - 现金交易版
【独家发布】【企业内部控制审计指引】
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【产品名称】[/backcolor]【
企业内部控制审计指引】[/backcolor]
[/backcolor]【产品文化】[/backcolor]天道酬勤,感恩先行![/backcolor][/backcolor]
[/backcolor][/backcolor]【产品前瞻】[/backcolor] 第一章 ...
2013-4-10 13:43 - 观世鹰 - 商学院
中注协发布企业内部控制审计问题解答
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2015年2月5日,中注协发布《
企业内部控制审计问题解答》。该问题解答共包括9个问题,内容涵盖内部控制审计与财务报表审计的联系、区别与整合,财务报告内部控制与非财务报告内部控制的区分,内部控制审计与企业 ...
2015-2-28 15:16 - XMINGXI - 会计与财务管理