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内部控制审计与会计信息质量
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内部控制审计与会计信息质量 P40
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内部控制审计与会计信息 ...
2022-11-26 09:08 - Lala-20200 - 现金交易版
内部控制审计实务分析
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内部控制审计是当前
审计领域的一大内容,如何执行有关计划及具体工作及标准是相当具有挑战性的实务,本文提供了一个可用的操作框架。
2022-12-2 16:55 - lenore2005 - Forum
内部审计与内部控制底稿案例
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内部
审计与
内部控制的目录
[内控手册参考版]
[内部
审计]
[内控咨询-咨询服务交付流程及底稿]
内部
审计与
内部控制\内控咨询-咨询服务交付流程及底稿的目录
[04DD版本交付规程][07内控报告编制服务]
[04E系 ...
2022-7-13 08:18 - wz151400 - 现金交易版
内部控制审计流程
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内部控制审计流程
内部控制审计流程
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内部控制审计流程
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内部控制 ...
2022-1-21 11:10 - lily-2021 - 现金交易版
企业内部控制审计:实务与案例分析
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企业
内部控制审计:实务与案例分析
财务内控制度与财务风险防范工作研究
Agenda:1.
审计依据与思路2.
审计计划与实施3. 缺陷评价与报告4.
内部控制审计的依据5. 内控
审计、财报
审计与整合
审计6 ...
2019-7-30 11:55 - Mujahida - 现金交易版
为什么内部控制-审计费用之间系数会为正?
1 个回复 - 269 次查看
请问各位大佬,用近几年数据(2010-2020)做回归,
内部控制用迪博数据,
审计费用是境内
审计费用取对数。
确实数据检查了没问题,但是系数居然是正的——
内部控制质量高导致
审计费用升高。
做分组回归,当
内部控制 ...
2023-2-13 20:08 - scc - 灌水吧
内部控制与内部审计学习资料
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内部
审计第一部分
内部
审计第二部分
舞弊案例演示版.doc
内部
审计.rar
第八章 内部
审计报告.doc
内部控制自我评估
信息化与内部
审计.ppt
内部控制自我评估.ppt
风险 ...
2022-10-1 11:00 - wz151400 - 现金交易版
内部控制审计报告
25 个回复 - 4642 次查看
据说明年开始中国的会计准则将进一步向美国靠拢,上市公司将全面进行
内部控制审计的外审,先发一个浙江天健东方会计师事务所有限公司做的
内部控制审计报告,大家参详参详。
2009-12-8 15:31 - grasszheng - 会计与财务管理
企业内部控制和审计实务
4 个回复 - 3025 次查看
·企业
内部控制与
审计 内部控制,内部
审计和外部
审计内部控制制度内部
审计的实施问题讨论 ......
2007-10-31 08:00 - 12楼 - 会计与财务管理
内部控制/内部审计体系存在的问题及解决方案概要
1 个回复 - 676 次查看
内部控制/
审计体系存在的问题及解决方案概要The conception of internal audit system defficiencyand initial solution
Agenda:(一)
内部控制风险评估不到位(二)治理结构不完善(三)对战略风险关注不足(四)控 ...
2019-7-26 13:40 - Mujahida - 现金交易版
内部控制、风险管理、内部审计:管理者角度看
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从高层管理者的角度,是如何评价
内部控制、风险管理、内部
审计?
1>. 管理者角度看风险控制讲座.ppt
2>.
内部控制、风险管理、内部
审计.ppt
3>.内部
审计:项目经济效益
审计(PPT_36页).ppt
2019-10-23 21:29 - Mujahida - 现金交易版
上市公司内部控制审计案例参考
3 个回复 - 2042 次查看
一、
内部控制审计与财务报表
审计整合的意义、功能与作用
内部控制审计与财务报表
审计的整合对于上市公司、注册会计师以及需要使用企业财务信息的相关各方都产生了重要的意义。
内部控制审计的提出是
审计业务发展过 ...
2020-9-3 04:01 - 杨明凡 - 会计与财务管理
【独家发布】【企业内部控制审计指引】
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【产品名称】[/backcolor]【企业
内部控制审计指引】[/backcolor]
[/backcolor]【产品文化】[/backcolor]天道酬勤,感恩先行![/backcolor][/backcolor]
[/backcolor][/backcolor]【产品前瞻】[/backcolor] 第一章 ...
2013-4-10 13:43 - 观世鹰 - 商学院
商誉减值审计、评估及内部控制审计存在的问题
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商誉减值
审计评估专题检查:商誉减值
审计、评估及
内部控制审计存在的问题 上海证监局会计监管通讯
二〇一九年第二期(总第 9 期) 2019年11月本期导读:今年以来,上海 ...
2019-11-30 14:36 - 杨明凡 - 会计与财务管理
没搞清这6个关系,别说你做过内部控制审计!
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时至今日,
内部控制审计越来越成为
审计工作的重要领域,但是真的当问起:
内部控制审计具体是做什么的时候。不少小伙伴却模棱两可,难以说清。今天,给大家分享一堆干货,关于内控
审计中的6个主要关系,以帮助大家更好 ...
2019-10-23 08:54 - 杨明凡 - 会计与财务管理
人力资源内部控制审计工具表(下1)
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雇佣、晋升、合同到期
内部控制审计程序表
人员培训
内部控制评价表
人员培训
内部控制审计程序表
业绩考核
内部控制评价表
[/td][/tr]
[/table]
2019-10-18 08:58 - 杨明凡 - 会计与财务管理
人力资源内部控制审计工具表(上)
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薪资及社保
内部控制审计程序表
时间记录及休假
内部控制评价表
时间记录及休假
内部控制审计程序表
[/td][/tr]
[/table]
2019-10-18 08:57 - 杨明凡 - 会计与财务管理
【知网】浅议内部审计在完善企业合同管理内部控制中的作用
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2018-3-28 17:21 - xiangbao37 - 悬赏大厅