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财务管理培训资料与模板案例
0 个回复 - 584 次查看 118个会计财务常用Excel表格 5、实务模板 4、成本控制 3、财务分析 2、财务部 部门管理 岗位设置 职能划分 1、财务管理制度 |精细化管理全案系列-企业内控精细化管理全案.doc +---1、财务管理制度 |+--- ...2022-12-1 09:15 - wz151400 - 现金交易版
360度全方位掌握DID双重差分模型(平行趋势检验、安慰剂检验、psm-did等配套视频)
30 个回复 - 9933 次查看 本团队将DID模型(双重差分模型)的整个流程进行了梳理,每个过程都有案例+数据+代码+全流程视频进行配套讲解,代码和数据都是精简化的y x展示,并且配套所有有关DID模型的相关资料,资料非常非常详细且通俗易 ...2022-11-27 11:36 - 张淼儿 - 现金交易版
360度全方位掌握系统GMM(理论+动态面板回归模型解析+案例数据+代码视频展示)
32 个回复 - 7864 次查看 本团队将系统gmm的整个流程进行了梳理,每个过程都有理论构成+案例+数据+代码+全流程视频进行配套讲解,代码和数据都是精简化的y x展示,并且配套所有有关系统gmm的相关资料,资料非常非常详细且通俗易懂,大家只 ...2022-11-15 13:17 - 张淼儿 - 现金交易版
【原创】2020-2009上市公司企业政府审计、国家审计企业审计数据大全
419 个回复 - 35620 次查看 本数据为2020-2009上市公司企业政府审计、国家审计数据 ,目前为最新。原因是审计公告的日期比正式审计的日期延迟一年,我们选择了2021-2010年整个年度公告的时间,因此审计数据为2020-2009,目前是最新数据。 ...2021-7-30 17:42 - 张淼儿 - 现金交易版
湖南省中小企业审计工作底稿(企业会计准则版)参考模板
3 个回复 - 1316 次查看 湖南省中小企业审计工作底稿(企业会计准则版)参考模板 湖南省中小企业审计工作底稿(企业会计准则版)参考模板 湖南省中小企业审计工作底稿(企业会计准则版)参考模板 湖南省中小企业审计工作底稿(企业 ...2022-9-8 14:44 - Lamarr-202110 - 现金交易版
审计常用定性表述及适用法规向导-企业审计(2021年版)
1 个回复 - 1688 次查看 审计常用定性表述及适用法规向导——企业审计 (2021 年修订) 规范审计查出问题的定性表述和 处理处罚依据,是保证企业审计工作质量的有效方法。为适 应新时代企业审计工作要求,2020 年以来,我们启动了企业法规向 ...2022-10-5 17:36 - ckjy2006 - 现金交易版
国有企业经济责任审计问题发现清单的130条
1 个回复 - 517 次查看 国有企业经济责任审计问题发现清单的130条 国有企业经济责任审计问题发现清单的130条 国有企业经济责任审计问题发现清单的130条 国有企业经济责任审计问题发现清单的130条 国有企业经济责任审计问题发现清 ...2022-12-1 15:33 - Lamarr-202110 - 现金交易版
【内控、内审】内部控制和内部审计企业实施中的困惑、分析与策略
2 个回复 - 1221 次查看 内部控制和内部审计企业实施中的困惑、分析与策略(内审、内控) 1. 持续经营审计.docx2. 存货舞弊案例分析.doc3. 电力行业内部控制操作指南.pdf4. 稽核与控制审计手册.doc5. 经营审计 ...2019-10-19 20:10 - Mujahida - 现金交易版
【推荐】非标准审计意见、商业信用融资与企业投资效率实证分析Stata代码(2010-2021年
7 个回复 - 2900 次查看 非标准审计意见、商业信用融资与企业投资效率 选择2010-2021年数据复刻 仅供学习参考 提供数据整理和实证分析定制,可以私聊 数据说明[hr] 以A股上市公司为研究对象,以2010-2021 年为研究期间,在依次 ...2022-10-7 18:03 - momingqimiao7 - 现金交易版
【财务管理】经济责任审计企业内控管理、会计准则2022分析综合资料
1 个回复 - 1110 次查看 内容较为丰富,欢迎下载学习 │ 企业内控精细化管理全案.doc │ 公司常规及专项审计手册(Excel版).xlsx │ 关于破产清算的会计处理与审计.pdf │ 如何阅读财务报表(全).docx │ 实际工作中的财务报 ...2022-10-2 17:40 - wz151400 - 现金交易版
金融企业审计要点分析
3 个回复 - 1038 次查看 对金融企业审计重要工作进行了分析,着重分析有关内部控制测试的重要性及其测试内容2022-12-2 16:30 - lenore2005 - Forum
2021年-2022年政府审计国有资产审计国有资产信息国企改革“双百企业”名单信息表
0 个回复 - 4877 次查看 2021年-2022年政府审计国有资产审计国有资产信息国企改革“双百企业”名单信息表2022-10-18 20:33 - nsjwzx2022 - 现金交易版
企业信息管理制度》大全, IT审计,信息安全审计的基石
3 个回复 - 1210 次查看企业信息管理制度》大全, IT审计,信息安全审计的基石 详细资料,下载前,请参考下面的截图说明! 《企业信息管理制度》大全, IT审计,信息安全审计的基石 《企业信息管理制度》大全, IT审计,信息安全 ...2021-3-28 16:30 - lily-2021 - 现金交易版
2022-1990年上市公司企业数据(基本信息、审计、关联交易、内部人交易、诉讼仲裁)
500 个回复 - 35412 次查看 主要内容包括: 1、上市公司基本信息(1990-2022):股票种类、上市板块、成立日期、首发上市日期、注册资本、注册地址、办公地址、所在省份、地级市、县级市、主营产品名称、经营范围、行业名称、行业代码 2、审计 ...2020-8-20 18:35 - 张淼儿 - 现金交易版
IPO企业股权激励工具关注点和审计重点
1 个回复 - 589 次查看 IPO企业股权激励工具关注点和审计重点,P6 IPO企业股权激励工具关注点和审计重点 IPO企业股权激励工具关注点和审计重点 IPO企业股权激励工具关注点和审计重点 IPO企业股权激励工具关注点和审计重点 IPO企业 ...2022-9-28 20:15 - Lotus_ss - 现金交易版
中小企业IPO重点财务会计及审计问题, 上市公司财务与审计
1 个回复 - 970 次查看 中小企业IPO重点财务会计及审计问题 第一章般介绍 第二章股本(出资方式、股本规模、股权结构) 第三章财务治理、财务管理、会计制度 第四章财务状况 第五章经营成果 第六章其他重要财务事项(六项) 第七章 ...2020-9-16 14:52 - Fu-pear - 现金交易版
审计规划,审计计划,审计策划要如何有效地制订与实施?:公司企业、会计师事务所
2 个回复 - 1268 次查看 审计规划,审计计划,审计策划要如何有效地制订与实施?:公司企业、会计师事务所 审计规划,审计计划,审计策划要如何有效地制订与实施?:公司企业、会计师事务所 审计规划,审计计划,审计策划要如何有效地 ...2020-9-16 15:02 - Fu-pear - 现金交易版
国有企业事业单位债务额明细表,更新至2013.6:国家审计 署抽样审计结果
0 个回复 - 950 次查看 国有企业事业单位债务额明细表,更新至2013.6:国家审计 署抽样审计结果 国有企业事业单位债务额明细表,更新至2013.6:国家审计 署抽样审计结果 国有企业事业单位债务额明细表,更新至2013.6:国家审计 署抽样审计 ...2020-6-28 19:27 - Lotus_ss - 现金交易版
数字化审计企业内控风控中的实践与探索+审计要如何与时俱进?
5 个回复 - 1391 次查看 数字化审计企业内控风控中的实践与探索+审计要如何与时俱进? 1.企业信息化、数字化和智能化:企业审计要如何与时俱进?pd 2.f数字化审计企业內控风控中的实践与探素pdf 数字化审计企业内控风控中的实 ...2020-12-18 13:22 - Lotus_ss - 现金交易版
内控、内审:企业常规审计风险点:风险模块,风险描述,审核要点所需的支持性文件
1 个回复 - 1118 次查看 企业常规审计风险点:风险模块,风险描述,审核要点所需的支持性文件 企业常规审计风险点:风险模块,风险描述,审核要点所需的支持性文件 企业常规审计风险点:风险模块,风险描述,审核要点所需的支持性文件 ...2020-4-9 17:53 - Mujahida - 现金交易版
规范内控审计行为 促进内控有效实施—财政部会计司、中注协解读《企业内部控制审计
0 个回复 - 760 次查看 规范内控审计行为 促进内控有效实施——财政部会计司、中注协解读《企业内部控制审计指引》 规范内控审计行为 促进内控有效实施——财政部会计司、中注协解读《企业内部控制审计指引》 规范内控审计行为 ...2022-1-5 15:56 - Lamarr-202110 - 现金交易版
房地产企业内部审计手册, 内审,内审手册
2 个回复 - 1195 次查看 房地产企业内部审计手册 房地产企业内部审计手册 房地产企业内部审计手册 房地产企业内部审计手册 房地产企业内部审计手册 房地产企业内部审计手册 房地产企业内部审计手册2020-9-4 09:04 - Tiger-like - 现金交易版
谁有内控报告审计师变更的数据,内控报告中事务所任职期限,企业分支机构的数量,急求
3 个回复 - 1365 次查看 急求内控报告审计变更数据,内控事务所任期数据,还有企业分支机构数量的相关数据,还有内控持续经营审计意见的数据,谢谢各位大神。急求急求2017-12-10 22:24 - Honey_Dimple - 悬赏大厅
企业内部审计实务详解(2019.7版本)
6 个回复 - 2012 次查看 企业内部审计实务详解(2019.7版本)2020-7-15 10:46 - ebeg - 会计与财务管理
【论文实证】企业风险承担、内部控制与审计费用(附数据和Stata代码)
36 个回复 - 12772 次查看 企业风险承担、内部控制与审计费用 仅供学习参考~ 研究假设 假设1:内部控制与审计费用负相关。 假设2:企业风险承担水平与审计费用正相关。 假设3:内部控制水平会弱化企业风险承担水平与审计费用的正相关 ...2020-5-9 12:02 - Whatsappp - 现金交易版
企业内部控制审计:实务与案例分析
2 个回复 - 1317 次查看 企业内部控制审计:实务与案例分析 财务内控制度与财务风险防范工作研究 Agenda:1. 审计依据与思路2. 审计计划与实施3. 缺陷评价与报告4. 内部控制审计的依据5. 内控审计、财报审计与整合审计6 ...2019-7-30 11:55 - Mujahida - 现金交易版
企业税务风险识别与规避:基于审计视角下的两种技巧及例解,权威专家的解读
3 个回复 - 1056 次查看 企业税务风险识别与规避:基于审计视角下的两种技巧及例解 28.企业税务风险识别与规避:基于审计视角下的两种技巧及例解.pptx 29.企业涉税风险控制.ppt 28.企业税务风险识别与规避:基于审计视角下的两种技 ...2019-12-9 16:14 - Mujahida - 现金交易版
网络安全代码审计基础 企业级Web代码安全架构
1 个回复 - 476 次查看 网络安全代码审计基础 企业级Web代码安全架构P200+ 网络安全代码审计基础 企业级Web代码安全架构 网络安全代码审计基础 企业级Web代码安全架构 网络安全代码审计基础 企业级Web代码安全架构 网络安全代 ...2022-4-14 20:39 - Kathy-202109 - 现金交易版
高新企业认定专项审计报告:软件企业认定专项审计报告,营业审计
2 个回复 - 990 次查看 高新企业认定专项审计报告:软件企业认定专项审计报告 1.研究开发费用专项审计报告docx 2.软件产品开发销售(营业)收入专项审计报告docx 高新企业认定专项审计报告:软件企业认定专项审计报告1.研究开发费 ...2020-12-9 17:09 - Lotus_ss - 现金交易版
高新技术企业认定与审计要如何实施?及注意事项
1 个回复 - 774 次查看 高新技术企业认定与审计要如何实施?及注意事项 高新技术企业认定与审计要如何实施?及注意事项 高新技术企业认定与审计要如何实施?及注意事项 高新技术企业认定与审计要如何实施?及注意事项 高新技术企业认 ...2020-10-26 17:29 - Fu-pear - 现金交易版
高新企业账务处理、内部审计及风险控制:国家高新技术企业资质认定与税收优惠管理
1 个回复 - 985 次查看 高新企业账务处理、内部审计及风险控制:国家高新技术企业资质认定与税收优惠管理 1.Hi-tech企业资质管理概述mp4 2Hi-teh企业政策特点概述mp4 3认定条件详解:注册期限、高新领域及知识产权的要求mp4 4认定条件 ...2020-10-27 09:17 - Fu-pear - 现金交易版
企业审计、财务分析等方面的友友们有吗?
0 个回复 - 628 次查看 扎实的学科基础,熟练擅长审计、税法、财务报告、财务分析、财务管理、会计管理、成本会计、企业审计企业会计等方面试题内容,小编需要英文解答且有良好的英文阅读基础,双一流院校本科以上的小伙伴们,相关专业的 ...2022-12-16 16:21 - 时光海苔 - Forum
互联网行业审计的特殊考虑之一:网络游戏企业审计要如何实施?
1 个回复 - 652 次查看 互联网行业审计的特殊考虑之一:网络游戏企业审计要如何实施? 互联网行业审计的特殊考虑之一:网络游戏企业审计要如何实施? 互联网行业审计的特殊考虑之一:网络游戏企业审计要如何实施? 互联网行业 ...2022-3-16 19:07 - Lotus_ss - 现金交易版
互联网行业审计:互联网行业审计的特殊考虑之一:网络游戏企业
1 个回复 - 692 次查看 互联网行业审计:互联网行业审计的特殊考虑之一:网络游戏企业P29 互联网行业审计:互联网行业审计的特殊考虑之一:网络游戏企业 互联网行业审计:互联网行业审计的特殊考虑之一:网络游戏企业 互联网行业审 ...2022-9-8 19:45 - mujahida01 - 现金交易版
“国有大中型企业的内控、内审、风险控制”审计底稿案例,如何做好内控:策略和关键
3 个回复 - 1135 次查看 一、“国有大中型企业的内控、内审、风险控制”审计底稿案例 1. 了解、评价和测试企业层面内部控制:对控制有效性的内部监督和自我评价.xlsx2. 了解、评价和测试企业层面内部控制:对内部信息传递和财务报告 ...2019-11-11 11:58 - Mujahida - 现金交易版
审计法律法规(行政事业+企业)+审计工作模板
2 个回复 - 683 次查看 审计法律法规(行政事业+企业)+审计工作模板 全面收集整理国家审计法律法规(行政事业+企业)、安徽省审计法律法规(行政事业+企业) 更详细的内容,请参考下面的“内容说明”文件为准!! 审计法律法 ...2022-10-20 07:50 - Lala-20200 - 现金交易版
高级审计学:企业经济责任审计、内控评价与审计、集团财务报表审计、IPO或挂牌审计
0 个回复 - 578 次查看 高级审计学:企业经济责任审计、内控评价与审计、集团财务报表审计、IPO或挂牌审计的理论和实务研究 中央财经大学学习资料,更详细的内容,请参考下面的截图说明! 高级审计学:企业经济责任审计、内控评价 ...2022-10-20 15:19 - Mama-2022 - 现金交易版
全民所有制企业(公司)厂长(经理)任期经济责任审计办法
0 个回复 - 533 次查看 全民所有制企业(公司)厂长(经理)任期经济责任审计办法 全民所有制企业(公司)厂长(经理)任期经济责任审计办法 全民所有制企业(公司)厂长(经理)任期经济责任审计办法 全民所有制企业(公司)厂长 ...2022-10-20 08:11 - Lala-20200 - 现金交易版
1999年-2021年政府审计国有资产审计国有资产信息国有企业监管层任职情况表
0 个回复 - 403 次查看 1999年-2021年政府审计国有资产审计国有资产信息国有企业监管层任职情况表2022-10-18 20:38 - nsjwzx2022 - 现金交易版
1999年-2021年政府审计国有资产审计国有资产信息国有企业监管层成员结构情况表
0 个回复 - 699 次查看 1999年-2021年政府审计国有资产审计国有资产信息国有企业监管层成员结构情况表2022-10-18 20:34 - nsjwzx2022 - 现金交易版
企业离任审计制度
1 个回复 - 577 次查看 企业离任审计制度 企业离任审计制度 企业离任审计制度 企业离任审计制度 企业离任审计制度 企业离任审计制度 企业离任审计制度 企业离任审计制度 企业离任审计制度 企业离任审计制度 ...2022-4-12 20:14 - Lamarr-202110 - 现金交易版
企业内部控制和审计实务
4 个回复 - 3039 次查看 ·企业内部控制与审计 内部控制,内部审计和外部审计内部控制制度内部审计的实施问题讨论 ......2007-10-31 08:00 - 12楼 - 会计与财务管理
重庆注协:《小型企业审计工作底稿指引(2021年修订)》(1)
0 个回复 - 923 次查看 重庆注协:《小型企业审计工作底稿指引(2021年修订)》(1)P335 重庆注协:《小型企业审计工作底稿指引(2021年修订)》(1) 重庆注协:《小型企业审计工作底稿指引(2021年修订)》(1) 重庆注协:《小型企业 ...2022-8-23 14:49 - Lala-20200 - 现金交易版
高新技术企业认定专项审计工作底稿
5 个回复 - 2484 次查看 高新技术企业认定专项审计工作底稿 1.业务类工作底稿xlsX,包括如下内容:风险评估程序 风险评估结果 了解申报企业及其环境 了解和评价整体层面内部控制汇总表 了解与评价控制环境 了解和评价被审计单位风险 ...2020-12-9 17:16 - Lotus_ss - 现金交易版
破产企业对外债务(应付款项)的审计-2
1 个回复 - 821 次查看 劳动债权的申报人均为破产企业或清算组,注册会计师在对其进行验证时,应按申报总额对应落实到每个自然人金额的申报明细表中。若申报的欠付工资明显比破产企业正常经营时或当地公布的工资水平高;若申报的欠缴职工养老金 ...2022-3-7 00:43 - 新安客 - Forum
破产企业对外债务(应付款项)的审计
1 个回复 - 420 次查看 由于破产清偿的第一顺序是破产企业所欠职工工资和劳动保险费用,第二顺序是所欠税款,第三顺序是破产债权,为了便于审计报告使用人更好的利用报告,在审计应付款项开始时,应将账面应付款项分为以下几类。1、对于第一顺序 ...2022-3-7 00:41 - 新安客 - Forum
破产企业对外债权(应收款项)的审计
1 个回复 - 620 次查看 首先,可将账面应收款项和应付款项的负数进行重新分类,以确定债权债务范围。其次,将应收款项和应付款项中同项目合并对冲,因为破产法承认抵销权。如果有债务人的债务申报,就以申报数确认该项应收款。在申报数小于账面 ...2022-3-6 01:36 - 新安客 - Forum
企业破产审计应注意的十大事项
1 个回复 - 837 次查看 1、审查破产宣告日以前六个月破产企业的财务收支,通过实物资产的增减变化,债权债务的处理,看有无隐匿、私分、无偿转让资产、非正常压价等违法行为。2、核对会计科目的结转,从行业会计科目转入破产清算会计科目, ...2022-3-5 02:05 - 新安客 - Forum
破产企业对外债权(应收款项)的审计-2
0 个回复 - 351 次查看 需要特别注意的是,有些事项按企业会计准则已作为应收款项,但审计期间内无法提供合法的入账单据(如出差借款尚未报销、诉讼费尚无收据入账、货到票未到的预付款等),在这种情况下,可以要求业务当事人、企业、清算组写书 ...2022-3-6 01:37 - 新安客 - Forum
企业破产清算审计委托不规范问题
0 个回复 - 507 次查看 有的企业在法院宣告破产后,清算审计业务仍由破产企业委托,破产前后审计一竿子到底,这对债权人是不公平的。依据和解决办法:《破产法》第二十四条规定:“人民法院宣告企业破产之日起接管破产企业,指定清算组成员 ...2022-3-5 02:07 - 新安客 - Forum
沪深上市企业事务所是否国际四大 事务所是否国内十大 审计费用2000-2020
0 个回复 - 747 次查看 沪深上市企业事务所是否国际四大 事务所是否国内十大 审计费用2000-20202022-3-1 21:27 - lenosky - 现金交易版
企业内部审计涉税政策解读与案例分析
1 个回复 - 741 次查看 企业内部审计涉税政策解读与案例分析 企业内部审计涉税政策解读与案例分析 企业内部审计涉税政策解读与案例分析 内容: 一、内部审计与税务风险 二、增值税政策解读 三、企业所得税政策解读 四、个人 ...2022-2-11 18:23 - Lamarr-202110 - 现金交易版
企业内部审计实务培训课件
1 个回复 - 663 次查看 企业内部审计实务培训课件 企业内部审计实务培训课件 企业内部审计实务培训课件 企业内部审计实务培训课件 企业内部审计实务培训课件 企业内部审计实务培训课件 企业内部审计实务培训课件 企业内部审 ...2022-2-11 18:20 - Lamarr-202110 - 现金交易版
企业内部审计实务操作手册
1 个回复 - 746 次查看 企业内部审计实务操作手册P870 企业内部审计实务操作手册 企业内部审计实务操作手册 企业内部审计实务操作手册 企业内部审计实务操作手册 企业内部审计实务操作手册 企业内部审计实务操作手册 企业 ...2022-2-11 18:15 - Lamarr-202110 - 现金交易版
内审内控:2020企业经营内部审计方法培训:我们集团内控风控合规部与外部咨询机构合研
3 个回复 - 1044 次查看 内审内控风控合规:2020企业经营内部审计方法培训:我们集团内控风控合规部与外部咨询机构合研 内审内控:2020企业经营内部审计方法培训:我们集团内控风控合规部与外部咨询机构合研 内审内控:2020企业经营内 ...2021-2-24 15:54 - Lotus_ss - 现金交易版
公司企业审计工作底稿,以邮电器材为例; 内审底稿
1 个回复 - 1055 次查看 公司企业审计工作底稿,以邮电器材为例 公司企业审计工作底稿,以邮电器材为例 公司企业审计工作底稿,以邮电器材为例 公司企业审计工作底稿,以邮电器材为例 公司企业审计工作底稿,以邮电器材 ...2021-12-28 21:18 - Mujahida - 现金交易版
高级会计师论文范例企业内部审计
5 个回复 - 4118 次查看 高级会计师论文范例企业内部审计 国家级会计类期刊《中国乡镇企业会计》征稿 征稿人群:企业、银行、财税等行业会计从业人员 征稿内容:财务管理、财政税收,内部控制,新会计准则,工商管理,会计教育等会计相关 ...2009-6-24 16:12 - yclhf1205 - Forum
企业管理资料】企业内部审计流程与方法资料
7 个回复 - 1168 次查看 主要包括下列内容: |- 17-高品质询证函的全程管理 |- 16-固定资产增减变动内部审计 | ...2020-3-22 15:41 - wz151400 - 现金交易版
企业内部审计制度宣讲培训PPT
17 个回复 - 4607 次查看 企业内部审计制度宣讲培训ppt,供大家参考。2014-10-17 09:12 - 墨者89 - 会计与财务管理
基于平衡记分卡的国有企业绩效审计评价标准研究
3 个回复 - 727 次查看 【作者(必填)】庞晓虹 【文题(必填)】基于平衡记分卡的国有企业绩效审计评价标准研究 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】基于平衡记分卡的国有企业绩效审计评价标准研究 - 中国知网 (cnki.net)2021-5-5 14:51 - py0043 - 求助成功区
沪深上市企业关键审计事项数据2017-2020年
0 个回复 - 946 次查看 沪深上市企业关键审计事项数据2017-2020年2021-6-28 21:45 - lenosky - 现金交易版
求一份 破产企业人格混同专项审计报告或专项审核报告 作为参考
0 个回复 - 1605 次查看 各位大佬: 因工作所需,求一份 破产企业人格混同专项审计报告或专项审核报告 作为参考,感谢关注应助。 账号内目前只有24币,所以只设置了24,实际价格大佬直接提要求。2021-4-28 11:42 - 垃圾桶底底 - 悬赏大厅
企业内部控制审计工作底稿编制指南
4 个回复 - 1909 次查看 企业内部控制审计工作底稿编制指南2018-1-9 17:56 - 流刃若冰 - 会计与财务管理
经济责任审计的方法及操作指南+企业内部审计全流程指南培训资料整理汇总
0 个回复 - 990 次查看 经济责任审计的方法及操作指南+企业内部审计全流程指南培训资料整理汇总 1. 经济责任审计的方法及操作指南 2. 企业内部审计全流程指南培训 经济责任审计的方法及操作指南+企业内部审计全流程指南培训资料整理 ...2020-11-17 14:49 - Fu-pear - 现金交易版
互联网企业IT审计尽职调查关注重点(ZM机构培训)
0 个回复 - 851 次查看 互联网企业审计尽职调查 互联网企业审计尽职调查 互联网企业审计尽职调查 互联网企业审计尽职调查 互联网企业审计尽职调查 互联网企业审计尽职调查 互联网企业审计尽职调查 点上面附件图标,上传附件后可设置 ...2020-8-22 16:16 - 赳赳老秦 - 现金交易版
第20章 企业内部控制审计
0 个回复 - 586 次查看 本章主要讲述了企业内部控制审计的方法、测试控制的有效性、以及对被审计单位内部控制缺陷的评价2020-8-17 23:39 - asheshope - CPA注册会计师及其他财会考证
按照今年的业务对原表进行补充修改,适用于各类企业审计试算平衡表
0 个回复 - 1017 次查看 期初数核对、调整试算平衡表:初到现场只是检查被审计单位的账簿期初数是否与上年审定数是否一致,如不一致本年继续调整,一般没有留下审计痕迹。现在通过本表能够清楚的反映出审计师的审计思路、轨迹;另一方面,准 ...2020-6-26 10:58 - zhufuzhongguo - 现金交易版
高新技术企业认定专项审计的风险关注
1 个回复 - 1876 次查看 高新技术企业认定专项审计报告,是高新技术企业认定的一项重要评审依据,用于评审确定申报企业近三个会计年度研究开发费用、近一个会计年度高新技术产品(服务)收入等重要指标数据,关乎高新技术企业认定工作客观性 ...2020-6-10 13:24 - 杨明凡 - 会计与财务管理
公司国有股份超过40%,年终审计是否要按照国有企业审计
0 个回复 - 1972 次查看 导读: 资管君是金融行业的居委会主任,资管君社区为金融民工免费提供《每日实务问答汇总》、《一周监管动态汇总》、《每日招聘信息汇总》、《债券市场日报》等产品和服务,如果您想订阅以上产品、加入志愿者小组, ...2020-5-25 23:14 - zhao646984 - Forum
【独家发布】【企业内部控制审计指引】
52 个回复 - 6782 次查看 【产品名称】[/backcolor]【企业内部控制审计指引】[/backcolor] [/backcolor]【产品文化】[/backcolor]天道酬勤,感恩先行![/backcolor][/backcolor] [/backcolor][/backcolor]【产品前瞻】[/backcolor] 第一章 ...2013-4-10 13:43 - 观世鹰 - 商学院
外部审计治理对企业绩效影响研究
0 个回复 - 567 次查看 审计质量作为审计工作的一项重要体现,它不仅能够真实反映企业审计报告,而且有助于企业内部审计的长远发展。然而在当前形势下,制造企业仅仅依靠内部约束管理已难以满足经营发展的需要,我国制造企业内部审计仍 ...2020-2-21 09:38 - 2019hansi - 管理科学
大华拒绝出审计报告,企业强调不了解行业及公司业务,大华败诉!
2 个回复 - 1526 次查看 核心:公司答辩称:一、大华会计事务所所述事实、理由与实际情况不符。大华会计事务所没有按照《审计服务业务约定书》(下称约定书)的约定完成应尽的义务。根据鹏途公司与大华会计事务所所签约定书的约定,大华 ...2019-12-15 12:46 - 杨明凡 - 投行专版
民营企业内部审计的营销研究
1 个回复 - 926 次查看 摘要[/backcolor] 在《企业内部控制规范》的要求下,民营企业对内部审计的作用日益重视。民营企业对内部审计在公司治理结构中的地位和职能的认识各具特色,内部审计的发展也面临困局,主要表现在审计的独立性不足, ...2019-11-29 09:54 - 杨明凡 - 会计与财务管理
企业风险审计培训-Risk Management Audit,风险管理
0 个回复 - 3835 次查看 企业风险审计培训-RiskAudit本培训主要是经对:1. 如何建立风险管理体系?2. 在建立了风险管理体系的基础上,如何开展风险审计?方法、技巧、分析与报告…… Agenda:1.风险审计概述2.组织风险审计的目的3.实施风险 ...2019-10-18 20:55 - Mujahida - 现金交易版
中国融资租赁企业审计要点!
0 个回复 - 1051 次查看 由于融资租赁类型的企业相对较少,审计人员接触到的较少。如何对融资租赁企业进行审计审计人员关注的问题之一。在对融资租赁企业年报审计的实质性审计程序中,审计的重点是应收融资租赁款、未确认融资收益、减值准 ...2019-9-11 05:41 - 杨明凡 - 会计与财务管理
谭丽丽-现代企业内部审计
10 个回复 - 3736 次查看 武钢-国有企业内部审计标杆 谭丽丽-内部审计风云人物 武钢-内部审计树典型2010-10-27 08:18 - zdc8 - 会计与财务管理
企业经济责任审计与财务收支审计
2 个回复 - 1064 次查看 在实践中,必须将企业经济责任审计、财务收支审计和经济效益审计紧密地结合起来,做到既摸清家底,挖掘企业发展潜力,又能做到清楚地分清经济责任。这才是——做好审计工作的最佳途径在实践中,企业经济责任审计与财务 ...2018-11-8 21:40 - 杨明凡 - 会计与财务管理
上市公司执行企业会计准则重点难点案例解析+证券审计与评估行政处罚案例解析
31 个回复 - 1700 次查看 重磅书籍!上市公司执行企业会计准则重点难点案例解析 证券审计与评估行政处罚案例解析 相信大家都知道证监会会计部出的上市公司执行企业会计准则案例解析这本书。一经推出疯狂抢购,因近年来上市公司财务舞弊 ...2019-5-12 10:18 - clearlove9527 - 版权审核区(不对外开放)
国信证券专题报告:哪些企业曾被出具非标审计意见?20190528
1 个回复 - 690 次查看 国信证券专题报告:哪些企业曾被出具非标审计意见?20190528 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-6-3 14:03 - ottohans - 行业分析报告
企业上市不足一年半,净利润亏损1.6亿元,因合理控制审计成本更换会计师事务所
0 个回复 - 833 次查看 企业上市日期 2017年9月25日 本次发行费用总额为 5,536.14 万元,各项费用均为不含税金额,具体分别为:承销及保荐费 4,073.58 万元,审计及验资费 655.34 万元,律师费用 296.23万元,发行上市手续费用 114.76 万元 ...2019-5-29 15:47 - 杨明凡 - 投行专版
华创证券债券日报:哪些原因导致企业财报被出具非标准审计意见?20190514
1 个回复 - 309 次查看 华创证券债券日报:哪些原因导致企业财报被出具非标准审计意见?20190514 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-5-17 13:25 - ottohans - 行业分析报告
内部审计该如何变革,才能成为企业更强大的战略合作伙伴?
0 个回复 - 904 次查看 虽然未来无法预测,但各行各业都因全球市场的快速发展而需要对现状作出改变。 许多公司正在采用新技术,通过重组其业务模式以响应不断变化的风险状况,并使用替代策略来满足其资源需求。 过去二十年来,内部审计一直 ...2019-5-16 09:52 - 杨明凡 - 会计与财务管理
企业并购审计风险存在的领域
0 个回复 - 842 次查看 企业并购审计风险存在的领域 企业并购审计是一个风险较高的审计领域,其审计风险有5个方面: 1.宏观环境引发的审计风险 这里主要有法律方面的风险、宏观经济形势方面的风险、政策方面风险和行业方面的风险等。 2 ...2019-5-13 16:59 - 杨明凡 - 投行专版