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财务管理培训资料与模板案例
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118个会计财务常用Excel表格
5、实务模板
4、成本控制
3、财务分析
2、财务部 部门管理 岗位设置 职能划分
1、财务管理制度
|精细化管理全案系列-
企业内控精细化管理全案.doc
+---1、财务管理制度
|+--- ...
2022-12-1 09:15 - wz151400 - 现金交易版
IPO企业股权激励工具关注点和审计重点
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企业股权激励工具关注点和
审计重点,P6
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2022-9-28 20:15 - Lotus_ss - 现金交易版
企业内部控制审计:实务与案例分析
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企业内部控制
审计:实务与案例分析
财务内控制度与财务风险防范工作研究
Agenda:1.
审计依据与思路2.
审计计划与实施3. 缺陷评价与报告4. 内部控制
审计的依据5. 内控
审计、财报
审计与整合
审计6 ...
2019-7-30 11:55 - Mujahida - 现金交易版
高新技术企业认定与审计要如何实施?及注意事项
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高新技术
企业认定与
审计要如何实施?及注意事项
高新技术
企业认定与
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企业认 ...
2020-10-26 17:29 - Fu-pear - 现金交易版
企业审计、财务分析等方面的友友们有吗?
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扎实的学科基础,熟练擅长
审计、税法、财务报告、财务分析、财务管理、会计管理、成本会计、
企业审计、
企业会计等方面试题内容,小编需要英文解答且有良好的英文阅读基础,双一流院校本科以上的小伙伴们,相关专业的 ...
2022-12-16 16:21 - 时光海苔 - Forum
企业离任审计制度
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企业离任
审计制度
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2022-4-12 20:14 - Lamarr-202110 - 现金交易版
企业内部控制和审计实务
4 个回复 - 3039 次查看
·
企业内部控制与
审计 内部控制,内部
审计和外部
审计内部控制制度内部
审计的实施问题讨论 ......
2007-10-31 08:00 - 12楼 - 会计与财务管理
高新技术企业认定专项审计工作底稿
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高新技术
企业认定专项
审计工作底稿
1.业务类工作底稿xlsX,包括如下内容:风险评估程序
风险评估结果
了解申报
企业及其环境
了解和评价整体层面内部控制汇总表
了解与评价控制环境
了解和评价被
审计单位风险 ...
2020-12-9 17:16 - Lotus_ss - 现金交易版
破产企业对外债务(应付款项)的审计-2
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劳动债权的申报人均为破产
企业或清算组,注册会计师在对其进行验证时,应按申报总额对应落实到每个自然人金额的申报明细表中。若申报的欠付工资明显比破产
企业正常经营时或当地公布的工资水平高;若申报的欠缴职工养老金 ...
2022-3-7 00:43 - 新安客 - Forum
破产企业对外债务(应付款项)的审计
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由于破产清偿的第一顺序是破产
企业所欠职工工资和劳动保险费用,第二顺序是所欠税款,第三顺序是破产债权,为了便于
审计报告使用人更好的利用报告,在
审计应付款项开始时,应将账面应付款项分为以下几类。1、对于第一顺序 ...
2022-3-7 00:41 - 新安客 - Forum
破产企业对外债权(应收款项)的审计
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首先,可将账面应收款项和应付款项的负数进行重新分类,以确定债权债务范围。其次,将应收款项和应付款项中同项目合并对冲,因为破产法承认抵销权。如果有债务人的债务申报,就以申报数确认该项应收款。在申报数小于账面 ...
2022-3-6 01:36 - 新安客 - Forum
企业破产审计应注意的十大事项
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1、审查破产宣告日以前六个月破产
企业的财务收支,通过实物资产的增减变化,债权债务的处理,看有无隐匿、私分、无偿转让资产、非正常压价等违法行为。2、核对会计科目的结转,从行业会计科目转入破产清算会计科目, ...
2022-3-5 02:05 - 新安客 - Forum
破产企业对外债权(应收款项)的审计-2
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需要特别注意的是,有些事项按
企业会计准则已作为应收款项,但
审计期间内无法提供合法的入账单据(如出差借款尚未报销、诉讼费尚无收据入账、货到票未到的预付款等),在这种情况下,可以要求业务当事人、
企业、清算组写书 ...
2022-3-6 01:37 - 新安客 - Forum
企业破产清算审计委托不规范问题
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有的
企业在法院宣告破产后,清算
审计业务仍由破产
企业委托,破产前后
审计一竿子到底,这对债权人是不公平的。依据和解决办法:《破产法》第二十四条规定:“人民法院宣告
企业破产之日起接管破产
企业,指定清算组成员 ...
2022-3-5 02:07 - 新安客 - Forum
企业内部审计实务培训课件
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企业内部
审计实务培训课件
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2022-2-11 18:20 - Lamarr-202110 - 现金交易版
企业内部审计实务操作手册
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企业内部
审计实务操作手册P870
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审计实务操作手册
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2022-2-11 18:15 - Lamarr-202110 - 现金交易版
高级会计师论文范例企业内部审计
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高级会计师论文范例
企业内部
审计
国家级会计类期刊《中国乡镇
企业会计》征稿
征稿人群:
企业、银行、财税等行业会计从业人员
征稿内容:财务管理、财政税收,内部控制,新会计准则,工商管理,会计教育等会计相关 ...
2009-6-24 16:12 - yclhf1205 - Forum
基于平衡记分卡的国有企业绩效审计评价标准研究
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【作者(必填)】庞晓虹
【文题(必填)】基于平衡记分卡的国有
企业绩效
审计评价标准研究
【年份(必填)】
【全文链接或数据库名称(选填)】基于平衡记分卡的国有
企业绩效
审计评价标准研究 - 中国知网 (cnki.net)
2021-5-5 14:51 - py0043 - 求助成功区
互联网企业IT审计尽职调查关注重点(ZM机构培训)
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企业审计尽职调查
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2020-8-22 16:16 - 赳赳老秦 - 现金交易版
高新技术企业认定专项审计的风险关注
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高新技术
企业认定专项
审计报告,是高新技术
企业认定的一项重要评审依据,用于评审确定申报
企业近三个会计年度研究开发费用、近一个会计年度高新技术产品(服务)收入等重要指标数据,关乎高新技术
企业认定工作客观性 ...
2020-6-10 13:24 - 杨明凡 - 会计与财务管理
【独家发布】【企业内部控制审计指引】
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【产品名称】[/backcolor]【
企业内部控制
审计指引】[/backcolor]
[/backcolor]【产品文化】[/backcolor]天道酬勤,感恩先行![/backcolor][/backcolor]
[/backcolor][/backcolor]【产品前瞻】[/backcolor] 第一章 ...
2013-4-10 13:43 - 观世鹰 - 商学院
外部审计治理对企业绩效影响研究
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审计质量作为
审计工作的一项重要体现,它不仅能够真实反映
企业审计报告,而且有助于
企业内部
审计的长远发展。然而在当前形势下,制造
企业仅仅依靠内部约束管理已难以满足经营发展的需要,我国制造
企业内部
审计仍 ...
2020-2-21 09:38 - 2019hansi - 管理科学
民营企业内部审计的营销研究
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摘要[/backcolor]
在《
企业内部控制规范》的要求下,民营
企业对内部
审计的作用日益重视。民营
企业对内部
审计在公司治理结构中的地位和职能的认识各具特色,内部
审计的发展也面临困局,主要表现在
审计的独立性不足, ...
2019-11-29 09:54 - 杨明凡 - 会计与财务管理
中国融资租赁企业的审计要点!
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由于融资租赁类型的
企业相对较少,
审计人员接触到的较少。如何对融资租赁
企业进行
审计是
审计人员关注的问题之一。在对融资租赁
企业年报
审计的实质性
审计程序中,
审计的重点是应收融资租赁款、未确认融资收益、减值准 ...
2019-9-11 05:41 - 杨明凡 - 会计与财务管理
企业经济责任审计与财务收支审计
2 个回复 - 1064 次查看
在实践中,必须将
企业经济责任
审计、财务收支
审计和经济效益
审计紧密地结合起来,做到既摸清家底,挖掘
企业发展潜力,又能做到清楚地分清经济责任。这才是——做好
审计工作的最佳途径在实践中,
企业经济责任
审计与财务 ...
2018-11-8 21:40 - 杨明凡 - 会计与财务管理
企业并购审计风险存在的领域
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企业并购
审计风险存在的领域
企业并购
审计是一个风险较高的
审计领域,其
审计风险有5个方面:
1.宏观环境引发的
审计风险
这里主要有法律方面的风险、宏观经济形势方面的风险、政策方面风险和行业方面的风险等。
2 ...
2019-5-13 16:59 - 杨明凡 - 投行专版