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2001-2021内部控制评价基本信息、缺陷内容,内部控制审计基本信息、缺陷内容,风险披
5 个回复 - 930 次查看 内部控制指数(截止到报告期2021-12-31)[/backcolor],保证包含该项数据在数据库中的全部内容且准确无误,已经整理为Excel表格形式。括号内的年份为报告期: 1.内部控制评价基本信息(2007-2021) 2.内部控制评价 ...2022-9-18 20:20 - zq1069321348 - 现金交易版
【理论与实务】财务内部控制与风控学习资料
0 个回复 - 749 次查看 内容非常丰富,包括下列子目录: 实战工具类 内控讲义稿 理论体系类 行政事业单位财务内控规范 案例应用类 ├─实战工具类 ││152个常见财务内控问题及产生原因对照表.doc ││ERP中销售流程及财 ...2022-9-7 22:46 - wz151400 - 现金交易版
审计学课件、习题、案例与阅读材料
0 个回复 - 787 次查看 内容老的比较多,也比较芜杂。适合教学参考或积累自学。 业规-审计 审计学修订课件 审计学课件与习题 审计学-教案及复习 审计法规、文件 全套审计底稿 ├─业规-审计 ││ │├─001-003基本制度 │ ...2022-9-7 11:04 - wz151400 - 现金交易版
内部控制审计理论及实务资料(课件、案例、习题)
1 个回复 - 1473 次查看 内容非常丰富,包括下列几个主要模块 内控基础性评价 内部控制培训 会计核算指导手册 行政事业单位财务内控规范 内部控制手册模板 四大内部控制制度 内部控制制度内部审计 263德勤—湘火炬内部控制制 ...2022-8-2 14:35 - wz151400 - 现金交易版
自己收集整理的 政府采购监督机制设计, 政府采购绩效审计,政府采购内部控制研究文献
1 个回复 - 1039 次查看 自己收集整理的 政府采购监督机制设计, 政府采购绩效审计,政府采购内部控制研究文献 规范我国政府栗购审计初探 论我国政府采购监督机制的完善可j 论政府采购资金的绩效审计pdf 美国政府采购的制度模式及 ...2021-6-13 16:18 - mujahida01 - 现金交易版
【内控、内审】内部控制和内部审计在企业实施中的困惑、分析与策略
2 个回复 - 1212 次查看 内部控制和内部审计在企业实施中的困惑、分析与策略(内审、内控) 1. 持续经营审计.docx2. 存货舞弊案例分析.doc3. 电力行业内部控制操作指南.pdf4. 稽核与控制审计手册.doc5. 经营审计 ...2019-10-19 20:10 - Mujahida - 现金交易版
【上市公司】2004-2018内部控制治理/股东持股情况/股权集中度/董监高持股/审计意见
7 个回复 - 2369 次查看 1.主要股东持股 股票代码、股东名称、持股数量、持股比例(%) 2.公司股权性质 实际控制人、实际控制人类别、第一大股东名称、第一大股东持股数量、第一大股东持股比例(%) 3.国有股持股情况 股票代码、 ...2020-4-21 11:15 - 小学生一枚zz - 现金交易版
行政事业单位审计内部控制培训+行政事业单位原始单据审核要点
1 个回复 - 989 次查看 行政事业单位审计内部控制培训+行政事业单位原始单据审核要点 1. 行政事业单位审计内部控制培训.ppt 2. 行政事业单位原始单据审核要点.pdf 行政事业单位审计内部控制培训+行政事业单位原始单据审核要 ...2020-11-12 14:35 - Fu-pear - 现金交易版
内部审计内部控制底稿案例
0 个回复 - 797 次查看 内部审计内部控制的目录 [内控手册参考版] [内部审计] [内控咨询-咨询服务交付流程及底稿] 内部审计内部控制\内控咨询-咨询服务交付流程及底稿的目录 [04DD版本交付规程][07内控报告编制服务] [04E系 ...2022-7-13 08:18 - wz151400 - 现金交易版
自己收集整理的 PPP模式公共项目审计,PPP模式内部控制相关研究文献,3P项目,3P模型
1 个回复 - 1019 次查看 自己收集整理的 PPP模式公共项目审计,PPP模式内部控制相关研究文献 PPP跟踪审计理论与政策建议pdfPPP模式对建设项目审计的影响及路径优化pdfPPP模式公共项目审计的法律因境pdfPPP模式建设项目的审计重点pdf漠 ...2021-6-13 16:05 - mujahida01 - 现金交易版
COSO,FCPA,SOX,内部控制,内部审计,信息系统控制:学习视频
2 个回复 - 1258 次查看 COSO,FCPA,SOX,内部控制,内部审计,信息系统控制:学习视频 注:视频格式:MP4 2-1 COSO.rar 2-1风险的类型可接受审计风险.rar 2-1美国海外反腐败法案(FCPA)萨班斯-奥克斯利法案(SOX).rar 2-1内部控制 ...2020-4-6 13:29 - Lotus_ss - 现金交易版
上市公司内部控制审计案例:内部控制审计与财务报表审计整合意义与整合流程
1 个回复 - 1138 次查看 上市公司内部控制审计案例:内部控制审计与财务报表审计整合意义与整合流程 上市公司内部控制审计案例:内部控制审计与财务报表审计整合意义与整合流程 上市公司内部控制审计案例:内部控制审计与财务报表审计整 ...2020-9-2 16:09 - Tiger-like - 现金交易版
内审内控合规风控:审计视角下事业单位内部控制建设中现存的主要问题与对策
1 个回复 - 817 次查看 内审内控合规风控:审计视角下事业单位内部控制建设中现存的主要问题与对策 内审内控合规风:控审计视角下事业单位内部控制建设中现存的主要问题与对策 内审内控合规风:控审计视角下事业单位内部控制建设中现存 ...2020-10-26 12:33 - Tiger-like - 现金交易版
募集资金工作底稿编制指引+验资工作底稿编制指引+内部控制审计工作底稿编制指引
1 个回复 - 1456 次查看 募集资金工作底稿编制指引+验资工作底稿编制指引+内部控制审计工作底稿编制指引 财务报表审计工作底稿编制指引-房地产.rar 财务报表审计工作底稿编制指引-建筑业.rar 财务报表审计工作底稿编制指引-上市及 ...2022-3-28 09:48 - lily-2021 - 现金交易版
规范内控审计行为 促进内控有效实施—财政部会计司、中注协解读《企业内部控制审计
0 个回复 - 755 次查看 规范内控审计行为 促进内控有效实施——财政部会计司、中注协解读《企业内部控制审计指引》 规范内控审计行为 促进内控有效实施——财政部会计司、中注协解读《企业内部控制审计指引》 规范内控审计行为 ...2022-1-5 15:56 - Lamarr-202110 - 现金交易版
【论文实证】企业风险承担、内部控制审计费用(附数据和Stata代码)
36 个回复 - 12589 次查看 企业风险承担、内部控制审计费用 仅供学习参考~ 研究假设 假设1:内部控制审计费用负相关。 假设2:企业风险承担水平与审计费用正相关。 假设3:内部控制水平会弱化企业风险承担水平与审计费用的正相关 ...2020-5-9 12:02 - Whatsappp - 现金交易版
内部控制审计流程
1 个回复 - 765 次查看 内部控制审计流程 内部控制审计流程 内部控制审计流程 内部控制审计流程 内部控制审计流程 内部控制审计流程 内部控制审计流程 内部控制审计流程 内部控制审计流程 内部控制审计流程 内部控制 ...2022-1-21 11:10 - lily-2021 - 现金交易版
企业内部控制审计:实务与案例分析
2 个回复 - 1286 次查看 企业内部控制审计:实务与案例分析 财务内控制度与财务风险防范工作研究 Agenda:1. 审计依据与思路2. 审计计划与实施3. 缺陷评价与报告4. 内部控制审计的依据5. 内控审计、财报审计与整合审计6 ...2019-7-30 11:55 - Mujahida - 现金交易版
【"内部控制审计报告"、"内部控制鉴证报告"区别探讨】
14 个回复 - 4549 次查看 内控审计报告是根据《内部控制审计指引》出具,还披露非财务报告内控方面的重大缺陷,主板需出,中小板一般两年出一次;内控鉴证报告是审核而非审计,并仅对财务报表内部控制发表意见,创业板公司和IPO公司需出具。 ...2013-5-20 12:11 - 大师坑 - 天津工程职业技术学院管理科学与工程系
保险公司内部控制审计重点和方法+保险公司内部审计转型与信息化
1 个回复 - 824 次查看 保险公司内部控制审计重点和方法+保险公司内部审计转型与信息化 保险公司内部控制审计重点和方法+保险公司内部审计转型与信息化 Agenda: 1.保险公司内部控制审计重点和方法 2.内部审计转型 3.信息化建设 ...2020-4-4 19:43 - Lotus_ss - 现金交易版
【内控内审】风险、内部控制评价、审计三合一培训(配经典案例分析,201页PPT)
3 个回复 - 1539 次查看 风险、内部控制评价、审计三合一培训(配经典案例分析,201页PPT)The ultimate guide to risk management,internal control and internal audit practice Agenda:1.内部控制基本理念2.内控体系评价流程与方法3.内 ...2019-11-19 12:48 - Mujahida - 现金交易版
世行项目审计工作底稿:内部控制测评+审计报告+审计准备+实质性测试,国际审计
1 个回复 - 1025 次查看 世行项目审计工作底稿,审计底稿:内部控制测评+审计报告+审计准备+实质性测试 世行项目审计工作底稿,审计底稿:内部控制测评+审计报告+审计准备+实质性测试 世行项目审计工作底稿,审计底稿:内部控制测评 ...2021-12-28 18:37 - Mujahida - 现金交易版
审计单位常用的舞弊造假手段方法透视(148项),内部控制
1 个回复 - 650 次查看审计单位常用的舞弊造假手段方法透视(148项) 被审计单位常用的舞弊造假手段方法透视(148项) 被审计单位常用的舞弊造假手段方法透视(148项) 被审计单位常用的舞弊造假手段方法透视(148项) ...2022-7-9 07:04 - Lala-20200 - 现金交易版
某股份公司内部控制制度全集+内控审计操作及案例分析
3 个回复 - 725 次查看 某股份公司内部控制制度全集+内控审计操作及案例分析 1.某股份公司内部控制制度全集P355 2. 内控审计操作及案例分析-P42 1.某股份公司内部控制制度全集P355 2. 内控审计操作及案例分析-P42 1.某股 ...2022-3-28 20:52 - Kathy-202109 - 现金交易版
内部控制审计资料
11 个回复 - 3742 次查看 内部控制审计资料2012-12-12 11:34 - lkjlkjlu - 会计与财务管理
内部控制审计报告
25 个回复 - 4642 次查看 据说明年开始中国的会计准则将进一步向美国靠拢,上市公司将全面进行内部控制审计的外审,先发一个浙江天健东方会计师事务所有限公司做的内部控制审计报告,大家参详参详。2009-12-8 15:31 - grasszheng - 会计与财务管理
企业内部控制审计实务
4 个回复 - 3025 次查看 ·企业内部控制审计 内部控制,内部审计和外部审计内部控制制度内部审计的实施问题讨论 ......2007-10-31 08:00 - 12楼 - 会计与财务管理
上市公司内部控制内控评价审计意见类型无保留否定无法表示会计师事务所行业分类整改措
0 个回复 - 566 次查看 上市公司内部控制内控评价审计意见类型无保留否定无法表示会计师事务所行业分类整改措施 上市公司内部控制信息1990-2021:内控评价审计意见类型无保留否定无法表示会计师事务所行业分类整改措施excel+dta 数 ...2022-6-15 12:55 - 千里鸟数据 - 现金交易版
上市公司内部控制内控评价审计意见类型无保留否定无法表示会计师事务所行业分类整改措
0 个回复 - 653 次查看 上市公司内部控制内控评价审计意见类型无保留否定无法表示会计师事务所行业分类整改措施 上市公司内部控制信息1990-2021:内控评价审计意见类型无保留否定无法表示会计师事务所行业分类整改措施excel+dta 数 ...2022-6-3 09:23 - zxzxzx90081 - 现金交易版
基于COSO建立的全面内控、内审底稿(内部控制,内部审计)
9 个回复 - 1920 次查看 基于COSO建立的全面内控、内审底稿(内部控制,内部审计) 基于自己多年的注册会计师事务所、企业内部审计的工作经历、实践和知识积累总结。 1.货币资金 3.预付款项 4.1与存货内控相关底稿 4.存货 5.固定资 ...2020-3-4 14:49 - Lotus_ss - 现金交易版
医院财务内部控制制度汇编+医院内审模板,医院内部审计
1 个回复 - 843 次查看 医院财务内部控制制度汇编+医院内审模板 更多更详细的内容,请参考下面的截图说明为准! 医院财务内部控制制度汇编+医院内审模板 医院财务内部控制制度汇编+医院内审模板 医院财务内部控制制度汇编+医院 ...2022-1-10 17:26 - Lotus_ss - 现金交易版
公司治理、内部控制缺陷与审计意见的关系,基于内部控制审计意见为非无保留上市公司的
0 个回复 - 736 次查看 公司治理、内部控制缺陷与审计意见的关系 基于内部控制审计意见为非无保留上市公司的数据分析 公司治理、内部控制缺陷与审计意见的关系 公司治理、内部控制缺陷与审计意见的关系 公司治理、内 ...2022-1-12 08:47 - lily-2021 - 现金交易版
审计师通过哪些方法了解内部控制
1 个回复 - 751 次查看 2021-10-22 12:55 - 债权融资62211 - 宏观经济学
2001-2020内部控制评价基本信息、缺陷内容,内部控制审计基本信息、缺陷内容,风险披
9 个回复 - 1700 次查看 内部控制指数(截止到报告期2020-12-31)[/backcolor],保证包含该数据库中的全部数据且准确无误,已经整理为Excel表格形式。括号内的年份为报告期: 内部控制评价基本信息(2007-2020) 内部控制评价缺陷内容(20 ...2021-9-28 20:07 - zq1069321348 - 现金交易版
内部控制审计程序工作底稿
13 个回复 - 3892 次查看 2018-10-23 10:05 - luanchangyi - 会计与财务管理
内部控制/内部审计体系存在的问题及解决方案概要
1 个回复 - 676 次查看 内部控制/审计体系存在的问题及解决方案概要The conception of internal audit system defficiencyand initial solution Agenda:(一) 内部控制风险评估不到位(二)治理结构不完善(三)对战略风险关注不足(四)控 ...2019-7-26 13:40 - Mujahida - 现金交易版
风险导向内部控制与内控审计体系构建讲座(Risk, Internal audit)
1 个回复 - 15117 次查看 风险导向内部控制与内控审计体系构建讲座Risk-oriented Internal control & Internal Audit SystemAgenda:1. 内部控制的发展1.1 内部控制的缘起1.2 内部控制思想的演进1.3 《企业内部控制基本规范》框架2. ...2019-7-30 12:33 - Mujahida - 现金交易版
内部控制、风险管理、内部审计:管理者角度看
1 个回复 - 878 次查看 从高层管理者的角度,是如何评价内部控制、风险管理、内部审计? 1>. 管理者角度看风险控制讲座.ppt 2>. 内部控制、风险管理、内部审计.ppt 3>.内部审计:项目经济效益审计(PPT_36页).ppt2019-10-23 21:29 - Mujahida - 现金交易版
全面的销售与收款内部控制审计程序、流程与审计工作底稿
1 个回复 - 1038 次查看 全面的销售与收款内部控制审计程序、流程与审计工作底稿 从下面的19个维度展开: 1|销售与收款调查问卷 2|销售政策与销售定价评价表 3|销售政策与销售定价内部控制审计程序表 4|客户信用政策的订立、宙批内 ...2020-3-18 20:34 - Lotus_ss - 现金交易版
企业内部控制审计工作底稿编制指南
4 个回复 - 1873 次查看 企业内部控制审计工作底稿编制指南2018-1-9 17:56 - 流刃若冰 - 会计与财务管理
互联网Plus& 大数据时代下的内部审计内部控制、风险控制转型发展趋势
0 个回复 - 710 次查看 互联网Plus& 大数据时代下的内部审计内部控制、风险控制转型发展趋势 1.审计立项从“重要风险评估+专家经验”向“机器学习+大数据分析+专家判断”转型。只有依托于科学数据分析的专家判断才是客观的。 2.审计 ...2020-10-19 11:48 - Mujahida - 爱问频道
上市公司内部控制审计案例参考
3 个回复 - 2041 次查看 一、内部控制审计与财务报表审计整合的意义、功能与作用 内部控制审计与财务报表审计的整合对于上市公司、注册会计师以及需要使用企业财务信息的相关各方都产生了重要的意义。内部控制审计的提出是审计业务发展过 ...2020-9-3 04:01 - 杨明凡 - 会计与财务管理
第20章 企业内部控制审计
0 个回复 - 580 次查看 本章主要讲述了企业内部控制审计的方法、测试控制的有效性、以及对被审计单位内部控制缺陷的评价2020-8-17 23:39 - asheshope - CPA注册会计师及其他财会考证
【独家发布】【企业内部控制审计指引】
52 个回复 - 6697 次查看 【产品名称】[/backcolor]【企业内部控制审计指引】[/backcolor] [/backcolor]【产品文化】[/backcolor]天道酬勤,感恩先行![/backcolor][/backcolor] [/backcolor][/backcolor]【产品前瞻】[/backcolor] 第一章 ...2013-4-10 13:43 - 观世鹰 - 商学院
深圳证监局会计监管工作通讯:商誉减值:审计、评估问题及内部控制审计问题
0 个回复 - 1259 次查看 深圳证监局会计监管工作通讯2019年第5期(总第45期)深圳证监局 2019年12月14日本期导读:2019年7月-8月,深圳证监局在证监会会计部的统一部署下,对深圳辖区5个审计执业项目和4个评估执业项目开展了商誉减值审计与评 ...2019-12-23 08:28 - 杨明凡 - 会计与财务管理
商誉减值审计、评估及内部控制审计存在的问题
0 个回复 - 2081 次查看 商誉减值审计评估专题检查:商誉减值审计、评估及内部控制审计存在的问题 上海证监局会计监管通讯 二〇一九年第二期(总第 9 期) 2019年11月本期导读:今年以来,上海 ...2019-11-30 14:36 - 杨明凡 - 会计与财务管理
没搞清这6个关系,别说你做过内部控制审计
1 个回复 - 1250 次查看 时至今日,内部控制审计越来越成为审计工作的重要领域,但是真的当问起:内部控制审计具体是做什么的时候。不少小伙伴却模棱两可,难以说清。今天,给大家分享一堆干货,关于内控审计中的6个主要关系,以帮助大家更好 ...2019-10-23 08:54 - 杨明凡 - 会计与财务管理
人力资源内部控制审计工具表(下3)
0 个回复 - 370 次查看 [/td][/tr] [/table]2019-10-18 09:33 - 杨明凡 - 会计与财务管理
人力资源内部控制审计工具表(下2)
0 个回复 - 298 次查看 [/td][/tr] [/table]2019-10-18 09:29 - 杨明凡 - 会计与财务管理
人力资源内部控制审计工具表(下1)
0 个回复 - 864 次查看 雇佣、晋升、合同到期内部控制审计程序表 人员培训内部控制评价表 人员培训内部控制审计程序表 业绩考核内部控制评价表 [/td][/tr] [/table]2019-10-18 08:58 - 杨明凡 - 会计与财务管理
人力资源内部控制审计工具表(上)
0 个回复 - 655 次查看 薪资及社保内部控制审计程序表 时间记录及休假内部控制评价表 时间记录及休假内部控制审计程序表 [/td][/tr] [/table]2019-10-18 08:57 - 杨明凡 - 会计与财务管理
人力资源内部控制审计工具表(上)
0 个回复 - 1017 次查看 人力资源内部控制调查问卷 人力资源档案管理评价表 档案管理内部控制审计程序表2019-10-18 08:54 - 杨明凡 - 会计与财务管理
2018中国上市公司否定意见内部控制审计报告大汇编(52家)
0 个回复 - 10755 次查看 在今年上市公司年报的披露过程中,诞生了一批挑战大家想象力的伟大作品,之前我们介绍过几个案例,动辄数个百亿级资金的消失和误差,创了中国资本市场有史以来之最。 一、为什么会发生在今年? 应该说是在几个因素 ...2019-5-17 10:05 - 杨明凡 - 会计与财务管理
企业内部控制审计指引实施意见(中注协)
2 个回复 - 1288 次查看 中注协搞的企业内部控制审计指引2012-6-17 19:03 - wbm1977 - 会计与财务管理
内部控制审计准则解答
2 个回复 - 1135 次查看 2019-4-7 21:22 - Ella.he - 会计与财务管理
某中外合资企业内部控制审计案例分析及启示
25 个回复 - 8731 次查看 某中外合资企业内部控制审计案例分析及启示 供大家分析学习2012-9-26 18:12 - anthea1357 - 案例库
【知网】浅议内部审计在完善企业合同管理内部控制中的作用
3 个回复 - 1542 次查看 下载地址:http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFD2009&filename=CKTX200901042&uid=WEEvREcwSlJHSldRa1FhdkJkVWI2K1hiVU1xMjFHRTRiOHhTakRLOGFVWT0=$9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKens ...2018-3-28 17:21 - xiangbao37 - 悬赏大厅
内部控制、内部审计数据2017
2 个回复 - 1551 次查看 内部控制、内部审计数据2017-12-22 15:05 - MIKEWSR - 会计与财务管理
内部控制审计数据寻找
0 个回复 - 812 次查看 各位大神谁有内部控制审计相关的数据 详细的 毕业论文需要2018-1-9 10:43 - YAWEN1221 - 学术道德监督
内部审计内部控制的关系
0 个回复 - 924 次查看 在学习过程中,常常搞不清内部审计内部控制的关系,二者是并列关系还是包含关系?有没有推荐的书籍或者网页用来深入学习?谢谢各位大神2017-9-7 17:05 - 风飞沙1028 - 微观经济学
2014年内部控制审计报告和评价报告
0 个回复 - 892 次查看 2014年国泰安CSMAR内部控制资料2017-8-30 22:58 - 花都湖洒水 - 灌水吧
内部控制披露、审计意见、投资者的风险感知和投资决策:一项实验证据
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内部控制审计师行业专长、应计与真实盈余管理
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内部控制审计对会计盈余质量的影响——基于沪市A股上市公司的实证分析
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分享《企业内部控制审计政策解读与操作指引》
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内部控制审计收费的影响因素研究
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DIB内部控制审计库2007-2015
3 个回复 - 2089 次查看 DIB内部控制审计库2007-2015 内部控制审计信息库是以上市公司定期披露的、会计师事务所为其出具的内部控制审计报告为依据,深入剖析能够反映我国上市公司内部控制审计实施情况及实施效果的基本信息,如会计师事务所 ...2016-7-20 13:19 - lenosky - 数据交流中心
内部控制审计有关问题探讨
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内部控制审计有关问题探讨
1 个回复 - 568 次查看 【作者(必填)】吴秋生 【文题(必填)】内部控制审计有关问题探讨 【年份(必填)】2010 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=0&CurRec=1&recid=&filename=JKJS2 ...2016-9-18 08:54 - bbsflyingsnow - 求助成功区