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内部控制审计的重点内容及审计方法
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内部控制审计的重点内容及审计方法
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内部控制审计的重点内容及审计方法
内部控制审计的重点内容及审计方法
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2023-12-22 18:26 - 2023D - 现金交易版
内部控制审计与会计信息质量
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内部控制审计与会计信息质量 P40
内部控制审计与会计信息质量
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内部控制审计与会计信息 ...
2022-11-26 09:08 - Lala-20200 - 现金交易版
内部控制审计实务分析
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内部控制审计是当前审计领域的一大内容,如何执行有关计划及具体工作及标准是相当具有挑战性的实务,本文提供了一个可用的操作框架。
2022-12-2 16:55 - lenore2005 - Forum
内部控制审计流程
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内部控制审计流程
内部控制审计流程
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内部控制审计流程
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内部控制审计流程
内部控制审计流程
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内部控制审计流程
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内部控制 ...
2022-1-21 11:10 - lily-2021 - 现金交易版
企业内部控制审计:实务与案例分析
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企业
内部控制审计:实务与案例分析
财务内控制度与财务风险防范工作研究
Agenda:1. 审计依据与思路2. 审计计划与实施3. 缺陷评价与报告4.
内部控制审计的依据5. 内控审计、财报审计与整合审计6 ...
2019-7-30 11:55 - Mujahida - 现金交易版
内部控制审计报告
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据说明年开始中国的会计准则将进一步向美国靠拢,上市公司将全面进行
内部控制审计的外审,先发一个浙江天健东方会计师事务所有限公司做的
内部控制审计报告,大家参详参详。
2009-12-8 15:31 - grasszheng - 会计与财务管理
上市公司内部控制审计案例参考
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一、
内部控制审计与财务报表审计整合的意义、功能与作用
内部控制审计与财务报表审计的整合对于上市公司、注册会计师以及需要使用企业财务信息的相关各方都产生了重要的意义。
内部控制审计的提出是审计业务发展过 ...
2020-9-3 04:01 - 杨明凡 - 会计与财务管理
【独家发布】【企业内部控制审计指引】
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【产品名称】[/backcolor]【企业
内部控制审计指引】[/backcolor]
[/backcolor]【产品文化】[/backcolor]天道酬勤,感恩先行![/backcolor][/backcolor]
[/backcolor][/backcolor]【产品前瞻】[/backcolor] 第一章 ...
2013-4-10 13:43 - 观世鹰 - 商学院
商誉减值审计、评估及内部控制审计存在的问题
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商誉减值审计评估专题检查:商誉减值审计、评估及
内部控制审计存在的问题 上海证监局会计监管通讯
二〇一九年第二期(总第 9 期) 2019年11月本期导读:今年以来,上海 ...
2019-11-30 14:36 - 杨明凡 - 会计与财务管理
没搞清这6个关系,别说你做过内部控制审计!
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时至今日,
内部控制审计越来越成为审计工作的重要领域,但是真的当问起:
内部控制审计具体是做什么的时候。不少小伙伴却模棱两可,难以说清。今天,给大家分享一堆干货,关于内控审计中的6个主要关系,以帮助大家更好 ...
2019-10-23 08:54 - 杨明凡 - 会计与财务管理
人力资源内部控制审计工具表(下1)
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雇佣、晋升、合同到期
内部控制审计程序表
人员培训内部控制评价表
人员培训
内部控制审计程序表
业绩考核内部控制评价表
[/td][/tr]
[/table]
2019-10-18 08:58 - 杨明凡 - 会计与财务管理
人力资源内部控制审计工具表(上)
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薪资及社保
内部控制审计程序表
时间记录及休假内部控制评价表
时间记录及休假
内部控制审计程序表
[/td][/tr]
[/table]
2019-10-18 08:57 - 杨明凡 - 会计与财务管理
内部控制审计收费的影响因素研究
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【作者(必填)】 [/backcolor]方红星[/backcolor]; [/backcolor]陈娇娇[/backcolor]; [/backcolor]于巧叶[/backcolor];[/backcolor]
【文题(必填)】
内部控制审计收费的影响因素研究
【年份(必填)】2016
【全 ...
2017-4-18 11:40 - bbsflyingsnow - 求助成功区
DIB内部控制审计库2007-2015
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DIB
内部控制审计库2007-2015
内部控制审计信息库是以上市公司定期披露的、会计师事务所为其出具的
内部控制审计报告为依据,深入剖析能够反映我国上市公司
内部控制审计实施情况及实施效果的基本信息,如会计师事务所 ...
2016-7-20 13:19 - lenosky - 数据交流中心
内部控制审计有关问题探讨
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【作者(必填)】吴秋生[/backcolor];[/backcolor]
【文题(必填)】
内部控制审计有关问题探讨
【年份(必填)】2010
【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=0&Cu ...
2016-9-18 08:52 - bbsflyingsnow - 求助成功区
内部控制审计有关问题探讨
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【作者(必填)】吴秋生
【文题(必填)】
内部控制审计有关问题探讨
【年份(必填)】2010
【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=0&CurRec=1&recid=&filename=JKJS2 ...
2016-9-18 08:54 - bbsflyingsnow - 求助成功区
中注协发布企业内部控制审计问题解答
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2015年2月5日,中注协发布《企业
内部控制审计问题解答》。该问题解答共包括9个问题,内容涵盖
内部控制审计与财务报表审计的联系、区别与整合,财务报告内部控制与非财务报告内部控制的区分,
内部控制审计与企业 ...
2015-2-28 15:16 - XMINGXI - 会计与财务管理
求问:内部控制审计
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毕业论文求问:
内部控制审计是否属于非审计服务的范畴?目前注册会计师主要提供的非审计服务为咨询服务,相关的薪酬数据如何在年报中找到?
2014-3-25 12:59 - rainskydxy - 爱问频道
内部控制审计
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请问一下我国
内部控制审计的开始时间是什么时候?如何才能后获取
内部控制审计的收费呢?
2012-11-17 19:05 - 会计追求者 - 会计与财务管理
内部控制审计课件
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根据五部委《
内部控制审计指引》、中注协《
内部控制审计指引实施意见》和2012年CPA《审计》教材制作的课件。可供上课参考。
2012-6-28 05:03 - daozhitang - 会计与财务管理
有效开展财务报告内部控制审计的思考
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有效的财务报告内部控制为企业按照公认的会计准则提供真实可靠的财务报表提供合理保证。本文借鉴美国的
内部控制审计准则,提出了注册会计师
内部控制审计的基本思路,并结合国内
内部控制审计的发展现状,对我国如何更 ...
2010-2-5 13:27 - fgq5910 - 会计与财务管理