结果:找到“审计 实务”相关内容186个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“高级”
3201号内部审计实务建设项目审计
1 个回复 - 566 次查看
3201号内部
审计实务建设项目
审计
3201号内部
审计实务建设项目
审计
3201号内部
审计实务建设项目
审计
3201号内部
审计实务建设项目
审计
3201号内部
审计实务建设项目
审计
3201号内部
审计实务建设项目
审计
...
2022-8-23 19:42 - Lala-20200 - 现金交易版
内部审计与内部控制底稿案例
0 个回复 - 747 次查看
内部
审计与内部控制的目录
[内控手册参考版]
[内部
审计]
[内控咨询-咨询服务交付流程及底稿]
内部
审计与内部控制\内控咨询-咨询服务交付流程及底稿的目录
[04DD版本交付规程][07内控报告编制服务]
[04E系 ...
2022-7-13 08:18 - wz151400 - 现金交易版
事务所审计工作实务学习资料
29 个回复 - 2388 次查看
一共8个多G内容相当全面丰富。
12-
审计实操-专家团
11-
审计基础理论
10-
审计综合实训
09-就业指导
08-商务礼仪与沟通管理
07-事务所大咖聊
审计
06-
审计技能提升
05-职业 ...
2021-2-18 15:53 - wz151400 - 现金交易版
合规审计实务培训课件(部分)
1 个回复 - 749 次查看
合规
审计实务培训课件(部分)P24
合规管理是一个企业为了达到合规目的而对合规风险进行识别、分析、评价以及应对。良好的合规管理体系,一方面帮助企业管控风险,从而降低企业所面临的风险敞口;另一方面,在企 ...
2022-8-26 14:46 - Mama-2022 - 现金交易版
立信审计工作底稿编制实务指南
10 个回复 - 1927 次查看
审计工作底稿编制
实务指南分为上中下三部分
审计工作底稿编制
实务指南(上)共448页
涵盖
审计工作操作流程、底稿编制规则、初步业务活动工作底稿、风险评估工作底稿、了解内控底稿及部分实质性底稿及案例
审计工作底稿 ...
2022-1-3 00:27 - EurusYS - 会计与财务管理
审计实务实操:酒店采购部内部审计报告
3 个回复 - 1158 次查看
审计实务实操:酒店采购部内部
审计报告
审计实务实操:酒店采购部内部
审计报告
审计实务实操:酒店采购部内部
审计报告
审计实务实操:酒店采购部内部
审计报告
审计实务实操:酒店采购部内部
审计报告
2020-10-19 15:28 - Fu-pear - 现金交易版
绩效审计实务---l国家计署外资司
0 个回复 - 445 次查看
绩效
审计实务---l国家计署外资司
绩效
审计实务---l国家计署外资司
绩效
审计实务---l国家计署外资司
绩效
审计实务---l国家计署外资司
绩效
审计实务---l国家计署外资司
绩效
审计实务---l国家计署外 ...
2021-12-29 09:58 - Lamarr-202110 - 现金交易版
集团内部审计实务与技巧
3 个回复 - 1244 次查看
集团内部
审计实务与技巧的指导用书,可以说是内审人必备的指导用书。
全书含有20多个具体业务
审计的操作方案:含具体业务
审计目的与意义、思路与路径、主要存在问题与漏洞、
审计的重点与目标(风险点)、
审计的程序 ...
2021-12-14 16:06 - dj468001675 - 会计与财务管理
信息系统审计实务指南-2021,IT审计,信息安全
2 个回复 - 1034 次查看
信息系统
审计实务指南-2021,IT
审计,信息安全
信息系统
审计实务指南-2021,IT
审计,信息安全
信息系统
审计实务指南-2021,IT
审计,信息安全
信息系统
审计实务指南-2021,IT
审计,信息安全
信息系统
审计实务指南 ...
2021-3-5 10:50 - Fu-pear - 现金交易版
企业内部控制审计:实务与案例分析
2 个回复 - 1208 次查看
企业内部控制
审计:
实务与案例分析
财务内控制度与财务风险防范工作研究
Agenda:1.
审计依据与思路2.
审计计划与实施3. 缺陷评价与报告4. 内部控制
审计的依据5. 内控
审计、财报
审计与整合
审计6 ...
2019-7-30 11:55 - Mujahida - 现金交易版
审计工作底稿编制实务指南
8 个回复 - 3981 次查看
审计工作底稿编制
实务指南
分为上中下三部分
审计工作底稿编制
实务指南(上) 共448页
涵盖
审计工作操作流程、底稿编制规则、初步业务活动工作底稿、风险评估工作底稿、了解内控底稿及部分实质性底稿及案例
审 ...
2020-11-2 20:01 - rexpp - CPA注册会计师及其他财会考证
建设项目收支审计实务:基础会计
1 个回复 - 613 次查看
建设项目收支
审计实务:基础会计
南京
审计大学学习资料
建设项目收支
审计实务:基础会计
建设项目收支
审计实务:基础会计
建设项目收支
审计实务:基础会计
建设项目收支
审计实务:基础会计
建设项目收支 ...
2021-12-30 15:03 - Kathy-202109 - 现金交易版
企业内部控制和审计实务
4 个回复 - 2975 次查看
·企业内部控制与
审计 内部控制,内部
审计和外部
审计内部控制制度内部
审计的实施问题讨论 ......
2007-10-31 08:00 - 12楼 - 会计与财务管理
审计实务(蒲萍)课件及习题答案
0 个回复 - 615 次查看
审计实务(蒲萍)课件及习题答案
审计实务(蒲萍)课件及习题答案
审计实务(蒲萍)课件及习题答案
审计实务(蒲萍)课件及习题答案
审计实务(蒲萍)课件及习题答案
审计实务(蒲萍)课件及习题答案
...
2022-5-10 12:30 - mujahida01 - 现金交易版
审计实务与工作底稿案例学习资料
18 个回复 - 3071 次查看
|- 全套
审计底稿 - 0 B
|- 讲义:年审底稿.7z - 44.60 MB
|- 24. 会计报表附注编制.mp4 - 250.50 MB
|- 23. 会计报表编制.mp4 - 301.60 MB
|- 22. 实质性工作底稿11—营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务 ...
2020-5-2 12:00 - wz151400 - 现金交易版
审计操作实务进阶学习资料
10 个回复 - 1704 次查看
一共11个G,分为17部分,都有对应的讲解和课件,欢迎下载学习
17-高品质询证函的全程管理
16-固定资产增减变动内部
审计
15-固定资产相关科目
审计及经验
14-固定资产后续管理内部
审计
13-新
审计准则1501号
实务 ...
2021-8-13 11:41 - wz151400 - 现金交易版
审计实务学习资料
13 个回复 - 1321 次查看
第一讲:开始一个
审计项目.pdf
第五讲:流动资产
审计.pdf
第四讲:客户沟通和职业素养.pdf
第十一讲:管理层会议.pdf
第十讲:税务与合规性
审计.pdf
第十二讲:
审计报告.pdf
第三 ...
2020-6-29 11:31 - wz151400 - 现金交易版
审计报告实务热点问题探讨
0 个回复 - 567 次查看
两项重要文件在2021年第一季度相继发布:中国注册会计师协会在2月发布《中国注册会计师
审计准则问题解答第16号——
审计报告中的非无保留意见》,中国证监会在3月发布《监管规则适用指引——
审计类第1号》。两者紧密 ...
2022-3-17 16:21 - 杨明凡 - 会计与财务管理
企业内部审计实务培训课件
1 个回复 - 618 次查看
企业内部
审计实务培训课件
企业内部
审计实务培训课件
企业内部
审计实务培训课件
企业内部
审计实务培训课件
企业内部
审计实务培训课件
企业内部
审计实务培训课件
企业内部
审计实务培训课件
企业内部审 ...
2022-2-11 18:20 - Lamarr-202110 - 现金交易版
企业内部审计实务操作手册
1 个回复 - 705 次查看
企业内部
审计实务操作手册P870
企业内部
审计实务操作手册
企业内部
审计实务操作手册
企业内部
审计实务操作手册
企业内部
审计实务操作手册
企业内部
审计实务操作手册
企业内部
审计实务操作手册
企业 ...
2022-2-11 18:15 - Lamarr-202110 - 现金交易版
内部审计基础与实务学习资料
18 个回复 - 1738 次查看
内部
审计实务
内部
审计基础
国际注册内部
审计新汇编600题(一 )内部
审计在治理、风险和控制中的作用.pdf
国际注册内部
审计新汇编600题(三)经营分析和信息技术.pdf
国际注册内部
审计新汇编600题(二)实施内 ...
2020-5-28 23:24 - wz151400 - 现金交易版
审计实务学习资料
18 个回复 - 1753 次查看
第3讲 项目计划—工作开始在进场之前
讲义
9.avi
8.avi
7.avi
第三讲讲义.ppt
第三讲:项目计划——工作开始在进场之前.pdf
3. 填制询证函-银行余额明细.pdf
3.
审计抽样 ...
2020-6-19 13:42 - wz151400 - 现金交易版
审计实务(第二版)朱明 习题答案
0 个回复 - 2151 次查看
点上面附件图标,上传附件后可设置现金定价同步训练参考答案目录项目一
审计职业认知 同步训练一 同步训练二 同步训练三 项目二 接受
审计委托 同步训练一 同步训练二 同步训练三 项目三 销售与收款循环
审计 同步训 ...
2021-5-24 23:47 - zht505540914 - 现金交易版
会计所:风险导向审计中的常见问题及实务应对
1 个回复 - 1207 次查看
一、存在的主要问题
(一)未根据准则要求履行充分适当的
审计程序1、未实施风险评估程序部分执业人员对风险评估的重要性和
审计思路缺少基本的认识,存在畏难情绪,认为风险导向
审计仅是一种形式和程序,并不能够减少 ...
2020-11-3 14:04 - 杨明凡 - 会计与财务管理
基于第3101号内部审计实务指南的离任审计报告
0 个回复 - 1127 次查看
2019年12月26日,中国内部
审计协会(以下简称“内审协会”)发布了《第3101号内部
审计实务指南——
审计报告》(以下简称“3101号文”),自2020年1月1日起实施,对于
审计报告的编制、复核和报送有着全新的指导和现实 ...
2020-1-10 17:52 - 杨明凡 - 会计与财务管理
内部审计实务标准
7 个回复 - 2568 次查看
简介
协会《职业道德规范》的目的是促进内部
审计职业道德文化的发展。
内部
审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、规范的方法,评价并改善风险管理、控制和治理 ...
2009-11-23 15:20 - wlxf518 - 会计与财务管理
国家科技计划项目(课题)结题审计实务
1 个回复 - 1894 次查看
现在国家对纵向课题管理越来越严,自己也感觉到部分单位在应对上面的被动。甚至还碰到过因为没接触过主审事务所,临时到处找关系沟通的情况。
对于广大科研人员来说,特别是课题负责人,了解
审计要求,掌握
审计重点 ...
2019-6-20 15:50 - freshleaf - 基金与课题申请
政策措施落实情况跟踪审计理论与实务研究综述
1 个回复 - 288 次查看
【作者(必填)】
王慧
【文题(必填)】政策措施落实情况跟踪
审计理论与
实务研究综述
【年份(必填)】2017
【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=sjy ...
2019-4-2 14:53 - lichanghao - 求助成功区
政策措施落实情况跟踪审计实务研究
1 个回复 - 378 次查看
【作者(必填)】上海市
审计学会课题组 林忠华
【文题(必填)】政策措施落实情况跟踪
审计实务研究
【年份(必填)】2017
【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SJYZ20170300 ...
2019-4-2 14:57 - lichanghao - 求助成功区
实务:审计人员住宿费,如何处理?能否抵扣进项税?
0 个回复 - 4836 次查看
企业为委托的外单位人员承担的住宿费,属于生产经营活动过程中发生的成本,取得增值税专用发票的情况下,可以抵扣进项税额。
23. 企业委托外单位
审计人员开展
审计业务,合同约定由企业报销
审计人员的住宿费,并且酒 ...
2018-12-21 14:23 - 杨明凡 - 会计与财务管理
内部审计具体准则及实务指南
0 个回复 - 920 次查看
在中国内部
审计,是指由被
审计单位内部机构或人员,对其[/backcolor]内部控制[/backcolor]的有效性、[/backcolor]财务信息[/backcolor]的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。[/backcolor] ...
2018-11-14 14:45 - 黑眼圈大白熊 - 现金交易版
《审计理论与实务研究——案例结合法》书稿
6 个回复 - 2582 次查看
《
审计理论与
实务研究——案例结合法》书稿
刘华系上海财经大学会计学院博士、副教授,硕士生导师,中国注册会计师,上海市总会计师工作研究会会员,《上海会计管理》责任编辑,研究领域为
审计理论与
实务、内部控制 ...
2014-5-12 13:38 - 落羽杉 - 会计与财务管理