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2008-2021年对外担保数据合集,担保规模、对非子公司担保规模和高风险担保
0 个回复 - 1345 次查看 1.计算说明[/backcolor] 对外担保(Gua):期末存在对外担保时取值为1,否则为0 担保总规模(Totalgua1)=期末对外担保总额/期末总资产 对非子公司担保规模(Nsubgua1)=期末对非子公司担保金额/期末总资产 对子 ...2022-8-8 12:49 - zq1069321348 - 现金交易版
【上市公司】2004-2018内部控制治理/股东持股情况/股权集中度/董监高持股/审计意见
7 个回复 - 2403 次查看 1.主要股东持股 股票代码、股东名称、持股数量、持股比例(%) 2.公司股权性质 实际控制人、实际控制人类别、第一大股东名称、第一大股东持股数量、第一大股东持股比例(%) 3.国有股持股情况 股票代码、 ...2020-4-21 11:15 - 小学生一枚zz - 现金交易版
战略IT审计管理与治理,CGEIT,信息安全
1 个回复 - 1240 次查看 战略IT审计管理与治理,CGEIT 战略IT审计管理与治理,CGEIT 战略IT审计管理与治理,CGEIT 战略IT审计管理与治理,CGEIT 战略IT审计管理与治理,CGEIT 战略IT审计管理与治理,CGEIT 战略IT审计管理与治理 ...2021-10-9 22:07 - Mujahida - 现金交易版
近三年审计委员会治理能力衡量指标数据!纯手工整理!
9 个回复 - 2155 次查看 深市上市公司大多数都不披露审计委员会履职报告,数据缺失特别严重, 故数据来源于沪市A股主板,数据起止2015-2017三年,大约1500个左右,一个一个纯手工整理,介意慎拍 已经除去 ST 和*ST 公司,以及整理过程中遇 ...2020-4-4 20:08 - zd16186 - 现金交易版
上市公司治理三会信息董监事会议股东大会战略审计薪酬与考核提名委员会召开次数2021
0 个回复 - 527 次查看 上市公司治理三会信息1990-2021董事会监事会会议股东大会战略审计薪酬与考核提名委员会召开次数 数据来源:基于上市公司财务报告整理的excel数据集 数据期间:1990-2021(以数据文件名标识的具体数据年度区间为准 ...2022-6-7 13:10 - 千里鸟数据 - 现金交易版
上市公司治理三会信息董监事会议股东大会战略审计薪酬与考核提名委员会召开次数
0 个回复 - 717 次查看 上市公司治理三会信息董监事会议股东大会战略审计薪酬与考核提名委员会召开次数 上市公司治理三会信息1990-2021董事会监事会会议股东大会战略审计薪酬与考核提名委员会召开次数 数据来源:基于上市公司财务报告 ...2022-6-2 12:07 - zxzxzx90081 - 现金交易版
高管学术经历、外部治理水平与审计费用
0 个回复 - 744 次查看 摘要:高管特征和外部治理机制对上市公司审计费用具有重要影响。本文以2007~2016年中国上市公司为样本,探讨了高管学术经历和外部治理水平对审计费用的影响结果及影响机制。研究发现:高管学术经历降低了上市公司审计 ...2022-3-25 09:28 - 腾文耀景 - 求助成功区
CSIA认证+COBIT相关+IT审计规范、审计准则+现场T审计步骤+IT治理及相关标规范+行业声
1 个回复 - 971 次查看 CSIA认证+COBIT相关+IT审计规范、审计准则+现场IT审计步骤+IT治理及相关标规范+行业IT控制规范 更详细的内容,请参考下面的截图说明! 01-CSIA认证相关 02COBIT相关 03-∏T审计规范、审计准则(中英文),I ...2021-8-11 08:31 - lily-2021 - 现金交易版
公司治理、内部控制缺陷与审计意见的关系,基于内部控制审计意见为非无保留上市公司的
0 个回复 - 741 次查看 公司治理、内部控制缺陷与审计意见的关系 基于内部控制审计意见为非无保留上市公司的数据分析 公司治理、内部控制缺陷与审计意见的关系 公司治理、内部控制缺陷与审计意见的关系 公司治理、内 ...2022-1-12 08:47 - lily-2021 - 现金交易版
【知网】“内部审计与组织治理”专题文献
1 个回复 - 549 次查看 【作者(必填)】 中国内部审计协会 【文题(必填)】 内部审计与组织治理 【年份(必填)】 2006 【全文链接或数据库名称(选填)】https://navi.cnki.net/knavi/DPaperDetail?pcode=CPFD&lwjcode=IGNG200610001&hyco ...2020-2-18 09:18 - xiangbao37 - 文献求助专区
张敏(公司治理、公司财务、审计)学者访谈问答汇总
22 个回复 - 7212 次查看 张敏,人民大学商学院会计系副教授。 主要教育经历 2008.7-2010.6 北京大学光华管理学院博士后(会计学) 2005.9-2008.7 中国人民大学商学院博士(会计学) 2003.9-2005.7 中南财经政法大学会计学院硕士(会 ...2012-10-10 10:24 - 资料狂人 - 学者专栏
张敏(公司治理、公司财务、审计)10月9日在线访谈
73 个回复 - 12514 次查看 热烈欢迎[/backcolor]人民大学商学院张敏老师[/backcolor]于[/backcolor]10月9日15点接受人大经济论坛的在线访谈活动。[/backcolor]大家现在可以在下面回复提问。 欢迎大家热烈提问。[/backcolor]非常感谢张老师在百 ...2012-10-8 09:37 - 资料狂人 - 学者专栏
张敏(公司治理、公司财务、审计)在线访谈预提问
11 个回复 - 5366 次查看 热烈欢迎[/backcolor]人民大学商学院张敏老师[/backcolor]于[/backcolor]10月9日15点接受人大经济论坛的在线访谈活动。[/backcolor]大家现在可以在下面回复提问。 欢迎大家热烈提问。[/backcolor] PS:的问题提问 ...2012-9-25 09:30 - 资料狂人 - 学者专栏
2022年注会《审计》复习知识点:与治理层沟通的事项
0 个回复 - 146 次查看 2022年cpa考试审计是一门非常抽象的学科,考点细碎且零散,专业判断内容比较多,但大部分考题的答案都可以在书上找到,其他部分需要自行发挥,例如与注会考试的会计知识的搭配考核,如果没有学过会计的考生,最好集 ...2022-3-10 08:58 - 江潮与海水 - 高顿财经
外部审计治理对企业绩效影响研究
0 个回复 - 567 次查看 审计质量作为审计工作的一项重要体现,它不仅能够真实反映企业审计报告,而且有助于企业内部审计的长远发展。然而在当前形势下,制造企业仅仅依靠内部约束管理已难以满足经营发展的需要,我国制造企业内部审计仍 ...2020-2-21 09:38 - 2019hansi - 管理科学
内部审计治理效应探析
0 个回复 - 855 次查看 我国审计署2018年新发布的《关于内部审计工作的规定》强调,内部审计是指对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动 ...2019-9-12 10:07 - 2019hansi - 哲学与心理学版
内部审计的作用机理与治理效果(高清)
1 个回复 - 629 次查看 内部审计的作用机理与治理效果(高清)PDF李嘉明 (作者) 出版社: 重庆大学出版社; 第1版 (2016年6月1日) 平装: 180页 语种: 简体中文 开本: 16目录 第一章导论 第一节研究的背景 第二节研究的意义 第三节本书 ...2018-3-20 16:28 - weiming197813 - 投资人(实务版)
求《上市公司盈余管理与审计治理效应》
1 个回复 - 327 次查看 求《上市公司盈余管理与审计治理效应》pdf版教材,西南财经大学出版社2017-12-11 08:40 - starry禾木 - 休闲灌水
【知网】内部审计能起到风险治理作用吗?——基于公司财务风险视角的分析
6 个回复 - 1465 次查看 内部审计能起到风险治理作用吗?——基于公司财务风险视角的分析2017-3-24 17:57 - xiangbao37 - 悬赏大厅
我国财政支出委托代理失灵及治理路径*——基于ZF审计视角
2 个回复 - 1162 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】我国财政支出委托代理失灵及治理路径*——基于ZF审计视角 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?QueryID=8&CurRec= ...2012-4-14 14:00 - tianxuan2009 - 求助成功区
公司治理与独立审计、内部审计的文献综述
2 个回复 - 983 次查看 【作者(必填)】韩露[/backcolor] 【文题(必填)】公司治理与独立审计、内部审计的文献综述 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/kcms/download.aspx?filename=mcRlWdwAjWrE ...2016-1-9 13:13 - lichanghao - 求助成功区
分析风险管理审计与内部控制审计、公司治理审计之间的区别与联系
0 个回复 - 2292 次查看 求大神指教,越详细越好,谢谢你们的帮助2015-12-30 17:07 - 洛洛梅子 - 商学院
独立审计师选择与公司治理特征研究——基于中国证券市场的经验证据
2 个回复 - 1372 次查看 求 独立审计师选择与公司治理特征研究——基于中国证券市场的经验证据 车宣呈 2007 全文 PDF或者CAJ格式均可2014-11-22 21:32 - 邱小妖 - 悬赏大厅
【独家发布】【内部审计在公司治理中的作用】
5 个回复 - 3006 次查看 如果喜欢,记得点击我的头像下方加关注,成为我的粉丝哦!您也可以“订阅”我的“注册会计师”文库。文库订阅方法:点击文库链接,进入文库页面后,点击蓝色订阅按钮即完成免费订阅,这样您便能实时收到 ...2014-2-8 22:22 - 观世鹰 - 会计与财务管理
不同公司治理模式的内部审计机制比较
4 个回复 - 4118 次查看 摘要:不同的公司治理模式具有不同的内部审计机制。股权型治理模式和债权型治理模式的内部审计机制在总体治理目标上具有一致性,但在具体内部审计目标、内部审计确立的理论依据、内部审计的组织设置、内部审计重点、 ...2010-7-5 11:30 - fgq5910 - 会计与财务管理
独立审计师选择与公司治理特征研究——基于中国证券市场的经验证据
0 个回复 - 1033 次查看 求 独立审计师选择与公司治理特征研究——基于中国证券市场的经验证据 车宣呈 2007年 文章 20个论坛币2014-11-22 21:30 - 邱小妖 - 悬赏大厅
2011年内审师CIA内部审计治理、风险和控制中的作用_基础班讲义免费下载_A2
1 个回复 - 1387 次查看 A2 保持独立性和客观性2.1加强独立性2.1.1理解内部审计部门在组织上的独立性2.1.2认识内部审计部门在组织上保持独立性的重要性2.1.3确定内部审计部门是否正确设置以获得其独立性独立性( independence)是指内部审计 ...2011-10-6 00:05 - smilegd - 会计与财务管理
会计 财务 审计 治理 学术 交流 (讨论) QQ (qq) 群 (硕士 博士)
3 个回复 - 1625 次查看 群名称是 会计学术交流 群号是:336218567(中国最大会计学术交流群,没有之一!!!) 群介绍群介绍是求索,共进,分享。 本群以会计博士、博士生为主,旨在探求会计现象背后之本质,追求学术发展之真理 ...2014-10-4 17:06 - zdw515 - 学术资源/课程/会议/讲座
国家审计与国家治理能力和治理体系现代化学术论坛征文启事
2 个回复 - 1659 次查看 党的十八届三中全会《决定》提出的总目标之一,就是“完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和国家治理能力现代化。到2020年,在重要领域和关键环节改革上取得决定性成果,形成系统完备、科学规范、运行 ...2014-9-22 10:02 - 孤独的散步者翱 - 学术资源/课程/会议/讲座
国家审计与国家治理能力和治理体系现代化学术论坛预告
0 个回复 - 1601 次查看 党的十八届三中全会《决定》提出的总目标之一,就是“完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和国家治理能力现代化。到2020年,在重要领域和关键环节改革上取得决定性成果,形成系统完备、科学规范、 ...2014-9-21 15:09 - swufeliuyi2010 - 学术资源/课程/会议/讲座
刘启亮等:媒体负面报道、诉讼风险与审计契约稳定性——基于外部治理视角的研究
0 个回复 - 3383 次查看 刘启亮等:媒体负面报道、诉讼风险与审计契约稳定性——基于外部治理视角的研究 【摘要】:本文从外部治理角度研究媒体负面报道对审计契约关系的治理作用,并进一步分析了这种治理作用的实现路径。通过对2001~2009 ...2014-8-9 14:54 - whu-pengtao - 管理科学
基于国家治理视角的国家审计问题研究
3 个回复 - 1123 次查看 【作者(必填)】梁小平 【文题(必填)】基于国家治理视角的国家审计问题研究 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=6&CurRec=2&recid=&fi ...2013-6-20 12:09 - 鬼斧神工3 - 求助成功区
求助公司治理视角下内部审计问题研究相关的企业
0 个回复 - 914 次查看 本人最近在写论文,公司治理视角下内部审计问题研究,苦于找不到相关的企业案例,求大神给与帮助2014-4-7 08:45 - 下雨天的我 - 会计与财务管理
各位大神,求2001-2013上市公司审计意见和公司治理等数据
0 个回复 - 922 次查看 各位大神,求2001-2013上市公司审计意见、公司治理等数据,数据字段整理如下,非常感谢!(注明数据库名称)(一)公司市场研究信息公司名称公司代码所在行业上市时间统计年份(年度)公司是否发行B股或H股股本结构( ...2014-3-29 22:07 - hll200224 - 数据求助
CIA考试第1部分 内部审计治理、风险和控制中的作用
3 个回复 - 1310 次查看 国际注册内部审计2013-5-4 22:09 - 岑小妖 - 会计与财务管理
求《公司治理中的审计机制研究》程新生
0 个回复 - 870 次查看 RT2013-5-8 09:15 - 触目惊心 - 悬赏大厅
2012年CIA内部审计治理、风险和控制中的作用word讲义下载
3 个回复 - 990 次查看 2012年CIA内部审计治理、风险和控制中的作用word讲义下载2012-8-22 18:12 - smilegd - 会计与财务管理
基于公司治理的内部审计问题探究
8 个回复 - 5715 次查看 摘要:从西方发达的市场经验看,内部审计作为实现内部控制的关键因素,是公司治理结构的有机组成部分。本文从公司治理角度出发,阐述了内部审计的属性及其与公司治理的关系,并在此基础上分析了我国企业对内部审计的 ...2010-3-3 11:26 - fgq5910 - 会计与财务管理
2012年CIA内部审计治理、风险和控制中的作用word讲义下载-A4
1 个回复 - 760 次查看 2012年CIA内部审计治理、风险和控制中的作用word讲义下载-A42012-8-24 08:50 - smilegd - 会计与财务管理
2012年CIA内部审计治理、风险和控制中的作用word讲义下载-A5
0 个回复 - 691 次查看 2012年CIA内部审计治理、风险和控制中的作用word讲义下载-A52012-8-24 08:56 - smilegd - 会计与财务管理
第1部分 内部审计治理、风险和控制中的作用-LQ (1)
0 个回复 - 863 次查看 第1部分 内部审计治理、风险和控制中的作用-LQ (1)!!!!!!!!!!!!!!!!2012-8-23 11:19 - wabuela - 会计与财务管理
2012年CIA内部审计治理、风险和控制中的作用word讲义下载-A3
0 个回复 - 1425 次查看 2012年CIA内部审计治理、风险和控制中的作用word讲义下载-A32012-8-23 08:38 - smilegd - 会计与财务管理
2012年CIA内部审计治理、风险和控制中的作用word讲义下载_A1
3 个回复 - 937 次查看 2012年CIA内部审计治理、风险和控制中的作用word讲义下载_A12012-8-22 18:13 - smilegd - 会计与财务管理
独立审计为什么没能发挥公司治理功能
1 个回复 - 1457 次查看 文章以“盛润股份”连续十五年获得非标准审计意见为例,分析了“非标”意见未能发挥公司治理功能的制度根源。研究发现,独立审计之所以没能发挥治理功能,是因为审计师出具的“非标”意见未给公司及其内部人带来显著 ...2009-9-6 23:24 - jimchenhao - 论文版
构造“囚徒困境”治理合谋的军队双重审计模式探讨
2 个回复 - 979 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】构造“囚徒困境”治理合谋的军队双重审计模式探讨 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?QueryID=17&CurRec=161&Db ...2012-4-14 17:45 - tianxuan2009 - 求助成功区
2011年内审师CIA内部审计治理、风险和控制中的作用_基础班讲义免费下载_C3
0 个回复 - 1081 次查看 C3 报告重大审计事项首席审计执行官必须定期向高级管理层和董事会报告内部审计部门的宗旨、权力、职责及其与计划有关的工作开展情况,报告中还必须包括重大风险披露和控制事项,其中包括舞弊风险、治理以及高级管理 ...2011-10-10 22:50 - smilegd - 会计与财务管理
2011年内审师CIA内部审计治理、风险和控制中的作用_基础班讲义免费下载_C4
0 个回复 - 870 次查看 C4 定期向董事会报告关键绩效指标内部审计师应该评估组织的绩效管理系统以及核心工作目标的完成情况。评估组织绩效时应考虑的基本要素是:■ 确定衡量绩效的相关标准;■ 将绩效成果与已确定的标准相比较;■ 评估绩 ...2011-10-10 22:49 - smilegd - 会计与财务管理
2011年内审师CIA内部审计治理、风险和控制中的作用_基础班讲义免费下载_A3
0 个回复 - 1279 次查看 A3 确定是否具备必要的知识、技能和胜任能力3.1 理解内部审计师需要具备的知识、技能和胜任能力内部审计师在开展业务时,必须具备专业能力和应有的职业审慎,专业能力通常指“知识、技能和其他能力”,是内部审计师 ...2011-10-6 00:06 - smilegd - 会计与财务管理
2011年内审师CIA内部审计治理、风险和控制中的作用_基础班讲义免费下载_A6
0 个回复 - 918 次查看 2011年内审师CIA内部审计治理、风险和控制中的作用_基础班讲义免费下载_A6 A6 促进持续专业发展6.1 为内部审计人员制定并实施持续专业发展计划内部审计师有持续接受专业教育的责任,这是维持其专业水平的要求,也 ...2011-10-3 23:14 - smilegd - 会计与财务管理
2011年内审师CIA内部审计治理、风险和控制中的作用_基础班讲义免费下载_A5
0 个回复 - 807 次查看 2011年内审师CIA内部审计治理、风险和控制中的作用_基础班讲义免费下载_A5 A5 运用应有的职业审慎职业审慎是指内部审计师在复杂的环境下,能运用自己的专业熟练性和技巧,识别出损害组织利益的行为。内部审计师必 ...2011-10-3 23:13 - smilegd - 会计与财务管理
2011年国际内审师CIA内部审计治理、风险和控制中的作用_基础班最新讲义免费下载_A1
0 个回复 - 1246 次查看 A1 明确内部审计的宗旨、权力和职责内部审计是一种独立、客观的确认与咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、规范的方法。评价并改善风险管理、控制及治理过程的效果,帮助组织实现其目标。II ...2011-9-30 23:21 - smilegd - 会计与财务管理
求助求助啊!!!.....大家过来看看啊!!!在经济危机背景下的公司治理与内部审计
7 个回复 - 1941 次查看 嘿嘿~~ 在经济危机背景下的公司治理与内部审计 请大家看看这个论文题目应该如何下手啊.... 上网找了好多资料 还是有点摸不清头脑啊!!! 麻烦有想法的人指点一下啊.....2010-9-14 07:57 - leave99 - 会计与财务管理
审计委员会在公司治理中的作用
2 个回复 - 1628 次查看 目前,我国公司治理反映出的最大问题是公司内部监督失效,造成诚信缺失。加强公司监事会监督,通过内部制约及时揭示、防范和化解风险,使公司的运转处于安全状态和良性循环中,就显得十分必要和迫切了2009-9-6 23:26 - jimchenhao - 论文版
内部审计在公司治理结构中的模式及其影响因素分析
0 个回复 - 5673 次查看 摘要:本文从内部审计在公司治理中的地位出发,阐述了内部审计在公司治理机制中的五种模式及各自的利与弊。内部审计的模式影响内部审计监督、控制、评价、咨询等职能的发挥。我国公司应根据其自身的治理结构、公司性 ...2010-1-29 13:52 - fgq5910 - 会计与财务管理
[感谢]内部审计与公司治理的相关文献
5 个回复 - 2919 次查看 标题 :Internal audit function characteristics and earnings management. Working paper,作者::Prawitt, D.F., J.L. Smith, and D.A. Wood. 2006.标题:Role of Internal Audit in Corporate Governance & Ma ...2008-9-14 08:03 - wang110 - 文献求助专区
审计程序 公司治理
1 个回复 - 976 次查看 审计程序 公司治理2009-12-28 16:38 - lana11 - 会计与财务管理
公司治理审计意见的影响
0 个回复 - 1317 次查看 公司治理是一个多角度多层次的概念,很难用简单的术语来表达。一般所指的公司治理是狭义上的概念,主要是股东对经营者的一种监督与制衡机制。即通过一种制度安排,来合理地配置所有者与经营者之间的权利与责任关系。 ...2009-12-29 10:08 - fgq5910 - 商学院