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【2022年8月19日更新】 115项地级市数据资料69元全部打包下载
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[学习资料] 2000-2020年全国、省级、地市、区县市夜间灯光图数据https://bbs.pinggu.org/thread-11180814-1-1.html [经管数据集] 中国地级市和区县距离海岸线和港口的距离https://bbs.pinggu.org/thread-11180823-1- ...
2022-8-19 18:42 - hnq932044 - 现金交易版
【2022年8月19日更新】 217项省级数据资料69元全部打包下载
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[学习资料] 2000-2020年全国、省级、地市、区县市夜间灯光图数据https://bbs.pinggu.org/thread-11180814-1-1.html [经管数据集] 1990-2021年各省电力消费量(亿千瓦时)https://bbs.pinggu.org/thread-11180831-1-1.h ...
2022-8-19 18:24 - hnq932044 - 现金交易版
【课件与案例】内部控制理论与方法课件与案例资料
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案例
讲义
阅读材料
案例\案例八:暨德公司对不当销售行为的控制.doc
案例\案例二:泸州老窖的存款失踪案.pdf
案例\案例九:
内部控制评价核心指标和参考标准.doc
案例\案例六:中国建筑
内部控制手册目录.doc ...
2022-4-24 22:01 - wz151400 - 现金交易版
公司金融:上财考研复习内部题库及答案
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公司金融:上财考研复习
内部题库及答案
公司金融:上财考研复习
内部题库及答案
公司金融:上财考研复习
内部题库及答案
公司金融:上财考研复习
内部题库及答案
公司金融:上财考研复习
内部题库及答案
公司 ...
2021-7-6 21:15 - Mujahida - 现金交易版
内部审计指南+内部审计模板+内审体系建设
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内部审计指南+
内部审计模板+内审体系建设
01审计立项书模板.doc
02审计程序模板.doc
03审计通知书模版.doc
04审计发现汇总模板.doc
部门预算执行审计指南.pdf
内部审计实务指南.docx
如何建立有效的
内部审 ...
2020-4-23 16:46 - Lotus_ss - 现金交易版
2021版内控评价工作底稿,内部控制评价工作底稿
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2021版内控评价工作底稿
包含如下19个子模块:
1组织架构
2发展战略
3人力资源
4社会责任
5企业文化
6资金活动
7采则业务
8产管理
9销售业务
10研与开发
11程项目
12担保业务
13业务外包
14财务 ...
2022-1-13 12:30 - lily-2021 - 现金交易版
内部控制手册Excel矩阵版本
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点上面附件图标,上传附件后可设置现金定价
范例:
业务流程表——固定资产投资管理
1.1 项目建议书的编制、审定与上报。企业投资管理部门根据本企业中长期发展规划和生产经营需要,对需求单位提出的固定资产投 ...
2022-8-15 16:01 - wukangppxx - 现金交易版
内部审计底稿文档资料
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销售与收款循环
预收账款
应收账款
所得税
税金
收入和成本
其他应交款
其他业务利润
销售流程说明.doc
了解被审计单位内控制度底稿──销售与收款循环问卷程序 ...
2020-12-7 21:41 - wz151400 - 现金交易版
内部人交易回报(内幕交易回报)中期超长回报BHAR
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自己做的
内部人交易回报(内幕交易回报)中期超长回报BHAR的数据,以及do文档,以及参考文献。其中《使用stata工具包做eventstudy》这个文件是从论坛下载,对我帮助很大。感谢作者,侵删。帖子链接如下https://bbs.p ...
2020-4-17 15:42 - 听雨1号 - 现金交易版
整理各地区R&D经费内部支出(2000-2017)
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各地区R&D经费
内部支出(2000-2017)
R&D经费指全社会研究与试验发展经费 [1] 。 研究与试验发展(R&D)经费支出指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究和试验发展的经费支出。包括实际用于研究与试验发展活 ...
2020-9-27 16:03 - 进城务工人员 - 现金交易版
华为内部审计报告模板
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华为
内部审计报告模板P6
华为
内部审计报告模板
华为
内部审计报告模板
华为
内部审计报告模板
华为
内部审计报告模板
华为
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2022-5-6 08:56 - Lamarr-202110 - 现金交易版
人大西方经济学考研内部辅导班资料
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人大西方经济学考研
内部辅导班资料
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2020-7-29 17:21 - Tiger-like - 现金交易版
上市公司内部审计人员的能力、规模、绩效综合分析数据
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上市公司
内部审计人员的能力、规模、绩效综合分析数据
1.股权集中.xls
2.
内部审计评价报告统计.xls
3.融合Final data.xls
4.上市公司规模数据.xls
5.上市公司内审人员规模相关调查数据.xls
6.上市公司资产 ...
2020-5-19 09:43 - Lotus_ss - 现金交易版
内部控制调查问卷模板学习资料
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31-内控问卷调查表(
内部环境-基于平衡计分卡的战略运营管理).xlsx
30-内控问卷调查表(业务内控-企业信息披露).xlsx
29-内控问卷调查表(业务内控-市场营销).xlsx
28-内控问卷调查表(业务内控-企 ...
2021-6-25 23:04 - wz151400 - 现金交易版
顶尖私募“高毅资产”的投研内部绝密培训资料
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第一部分 :关于研究与投资的心得体会分享
我先就自己从业这么多年做研究和投资的一些体会,和大家做一个分享。
一、时间是每个人唯一稀缺的资产,要学会研究最重要的问题
做研究最为重要的是时间管理,我们每一 ...
2020-9-27 14:47 - 杨明凡 - 投行专版
【审计意见类型】沪深a股上市公司内部审计数据整理及其代码
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[hr]1.1.2.14沪深A股上市公司
内部审计数据集时间跨度:2008-2021[hr]本人stata学习视频
你好!我是B站UP主鱼同学【B站:你好我是鱼同学吖点击该链接即可】,有需要的同学们可结合鱼同学B站录制视频进行学习。[hr]数 ...
2022-6-28 00:18 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
清华大学建筑学 内部保研快题范例
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清华大学建筑学
内部保研快题范例
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2022-3-1 11:13 - lotus_sss - 现金交易版
内部审计与内部控制底稿案例
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内部审计与
内部控制的目录
[内控手册参考版]
[
内部审计]
[内控咨询-咨询服务交付流程及底稿]
内部审计与
内部控制\内控咨询-咨询服务交付流程及底稿的目录
[04DD版本交付规程][07内控报告编制服务]
[04E系 ...
2022-7-13 08:18 - wz151400 - 现金交易版
国有大中型企业内部控制中困惑与对策
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国有大中型企业
内部控制中困惑与对策
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2021-6-11 11:39 - mujahida01 - 现金交易版
史上最全企业内部核心资料 (买都买不到,回复免费)
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<br>
史上最全企业
内部核心资料 <br>
链接:https://pan.baidu.com/s/1LQpO2cWmVUE9zNwY0nV7Dw<br>
提取码:5k04<br>
①《完整的招聘系统》<br>
②《股权转让合同》<br>
③《员工保密协议》 ...
2021-1-28 17:23 - 丰富的简单 - 管理科学
内部审计基础查账,内部审计查账基础
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内部审计基础查账,
内部审计查账基础
内部审计基础查账,
内部审计查账基础
目录
1。
内部审计基本概念
2。
内部审计法律法规
3。
内部审计面临的困难
4。查账程序与方法
5。 问题类别与技巧
...
2021-9-16 21:04 - Mujahida - 现金交易版
大家买内部控制指数数据千万别买这个人的
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点上面附件图标,上传附件后可设置现金定价就是这个人,看起来价格很便宜,买到数据特别不全。而且底下看不到评论,全都设为仅作者本人可见,当时也是图便宜买了,打开傻眼了,在他下面评论大家也看不到,所以发帖告 ...
2021-5-21 16:39 - 甄moon - 现金交易版
热处理CQI-9第四版关于仪表的要求内部培训
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热处理CQI-9第四版关于仪表的要求
内部培训
某知名公司的
内部培训资料,重新整理,略去相关的商业敏感信息。
CQI-9是A|AG颁发的关于特殊过程-热处理工艺过程的审核要求,旨在为汽车生产和服务零件组织的热处理 ...
2021-1-14 11:46 - Mujahida - 现金交易版
内部筹资、内部筹资是什么、内部筹资的含义
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内部筹资(internal financing):是指企业在
内部通过留用利润形成的资本来源。
内部筹资是在企业
内部自然形成的,因此被称为“自动化的资本来源”,一般无须花费筹资费用,其数量通常由企业可分配利润的规模和利润分 ...
2020-3-16 21:38 - HELLO_BABY - Forum
最全内部审计的完整流程体系:审计操作概述
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最全
内部审计的完整流程体系:审计操作概述
内部审计五大流程包括审前准备、审计实施、审计报告、后续审计和成果运用。审计方法不仅仅是取证方法,而且是一个完整的体系。审计人员与被审人员都有各自的心态表现 ...
2020-11-20 10:42 - lotus_sss - 现金交易版
审计实务实操:酒店采购部内部审计报告
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审计实务实操:酒店采购部
内部审计报告
审计实务实操:酒店采购部
内部审计报告
审计实务实操:酒店采购部
内部审计报告
审计实务实操:酒店采购部
内部审计报告
审计实务实操:酒店采购部
内部审计报告
2020-10-19 15:28 - Fu-pear - 现金交易版
内部审计信息化发展的风险与对策
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内部审计信息化发展的风险与对策
内部审计信息化发展的风险与对策
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内部审计信息化发展的风险与对策
内部审计信息化发展的风险与对策
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内部 ...
2020-9-18 16:30 - Fu-pear - 现金交易版